第一篇:物資采購管理辦法(確定)
物資采購管理暫行辦法
一、總則
第一條 物資采購管理的目的是在滿足經(jīng)營需要的同時,控制采購成本,節(jié)約采購資金,提高企業(yè)經(jīng)濟效益。
第二條 采購部歸口于財務(wù)中心,由財務(wù)總監(jiān)分管,負責(zé)公司及各門店各類物資的采購供應(yīng)。
第三條 實行集中采購的管理模式,對各門店設(shè)備器具、家具用具、工程材料、餐飲材料、食品、布草、低值易耗品、辦公用品及雜件等,統(tǒng)一由采購部進行采購。
二、選用合格的采購人員
第四條 采購部設(shè)采購經(jīng)理、采購文員、采購員等崗位。
第五條 采購人員基本要求:忠誠踏實、認真負責(zé)、原則性強、安心穩(wěn)定。
三、規(guī)范采購流程與操作
第六條 制定嚴(yán)格的采購流程與操作規(guī)范。
本制度所附流程與規(guī)范包括:工程物資采購流程與規(guī)范、日常經(jīng)營性耗品(鮮花水果蔬菜等)采購流程與規(guī)范、非日常用品采購流程與規(guī)范、新項目籌備期間物資采購流程與規(guī)范。(另見單獨的表格)
第七條 日常經(jīng)營性的、幾乎每天都需要采購的消耗品,比如鮮花、水果、蔬菜及生鮮材料等,使用部門可按行業(yè)慣例,在書面提出購買申請的同時,直接通知已得到采購部門認可的固定供貨商送貨。
第八條 除上述第七條規(guī)定的情形外,各行政、倉儲與營業(yè)部門均無權(quán)對外直接采購物品,而必須填制“請購單”,按程序逐級審批后,由采購部集中辦理采購業(yè)務(wù),經(jīng)庫管員驗貨、使用部門收貨。
第九條 抓好對實物驗收過程的控制,庫管員負責(zé)實物驗收,使用部門派人協(xié)助驗收,兩人以上同時對物品的數(shù)量、質(zhì)量檢查驗收。
第十條 對于庫管員未上班及其他未在現(xiàn)場時的到貨,由批準(zhǔn)授權(quán)的主管人員代替驗收:比如廚房材料,可由廚房主管及外場主管共 1
同驗收;客房用品,可由客房主管及前廳主管共同驗收。
第十一條 庫管員根據(jù)簽字齊全的驗收憑證在庫存管理系統(tǒng)中錄入“入庫單” 或“直撥單”,再由物資管理員復(fù)核、過賬。
第十二條 一項采購業(yè)務(wù),應(yīng)該履行必要的請購手續(xù),具備完整的、手續(xù)齊全的“入庫單” 或“直撥單”和符合要求的發(fā)票,方可向財務(wù)申請結(jié)算貨款。
四、實行詢價比價制度
第十三條 建立采購比價制度,采購物品要向不同供應(yīng)商詢價、議價,并與市場比價、與同行比價、與超市比價,在保證質(zhì)優(yōu)的同時,爭取最優(yōu)惠的價格。
第十四條 采用競爭報價方式,對同一類物品實行招標(biāo),通過貨比三家、公開競爭,列表比較同等規(guī)格質(zhì)量多家報價,在保證質(zhì)量、保證供貨的基礎(chǔ)上實現(xiàn)質(zhì)優(yōu)價廉。
第十五條 請購單上需填注選定的供應(yīng)商及其報價,對單筆金額超過1000元的采購業(yè)務(wù)須附上詢價信息表(包括三個以上供應(yīng)商的報價情況)。
第十六條 搞好市場行情調(diào)查,隨時掌握常用物資的價格動態(tài),采購和財務(wù)對價格都要保持高度敏感性,采購物品的價格上漲須由采購員報物資管理員初審,報采購經(jīng)理同意,報財務(wù)成本會計復(fù)核。
第十七條 購進的所有物品在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上,價格不能高于市場同類物品的價格;對于高于市場價格者,需責(zé)成采購人員說明理由;無法作出合理解釋者,需對相關(guān)責(zé)任人問責(zé)。
第十八條 采購部應(yīng)協(xié)助物資管理員建立價格檔案體系,同時配合成本會計建立物品標(biāo)準(zhǔn)采購價格以進行比價采購。
五、加強供貨商的管理
第十九條 供應(yīng)商的選擇,根據(jù)其實力、信譽、服務(wù)與價格綜合考慮,選供貨能力強、誠實守信、價格公道、質(zhì)量有保證的供貨單位。
第二十條 凡大宗物資或長期供應(yīng)商的確定,必須經(jīng)過考察評估、對比分析,由采購、財務(wù)和物資使用部門共同商定,并報領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。
第二十一條 對于大宗類采購或長期性采購,實行定點定范圍采購,選定了供應(yīng)商后與其簽訂長期合同,保持相對穩(wěn)定的合作關(guān)系。
第二十二條 供應(yīng)商應(yīng)有相應(yīng)退出機制:一旦發(fā)現(xiàn)有不誠信情形,比如短斤少兩、以次充好、從高報價及賄賂采購人員等,堅決處罰,輕則扣減該供應(yīng)商貨款,重則取消該供應(yīng)商供貨資格。
第二十三條 采購部應(yīng)當(dāng)建立供應(yīng)商檔案,并有專人管理。大宗類采購或長期性采購必須在已歸檔的供應(yīng)商中進行,供應(yīng)商檔案應(yīng)定期或不定期地更新。
六、附則
第二十四條 本暫行辦法由財務(wù)中心制定,經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批,董事會批準(zhǔn)后生效。
第二十五條 本暫行規(guī)定由財務(wù)中心負責(zé)解釋并貫徹落實。
第二十六條 本暫行辦法自頒布之日起生效。
第二篇:物資采購管理辦法
第一條 為了加強內(nèi)部管理和控制,規(guī)范采購行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。
第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執(zhí)行。
第三條 采購流程及職責(zé)分工
一、采購流程:
1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負責(zé)統(tǒng)一采購,其余物資采購包括修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負責(zé)采購。
3、采購審批權(quán)限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn);其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請,經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行;大宗機器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。
4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。
5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé):參與公司供應(yīng)商的選擇;負責(zé)公司采購物資價格的審定等,監(jiān)查組由董事長任組長,總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合,但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。
6、定期或即時簽訂購銷合同,日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。
7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。
二、職責(zé)分工:
1、銷售部門負責(zé)公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正;
2、生產(chǎn)部門負責(zé)公司月度、季度、生產(chǎn)計劃的制定和修正;
3、采購部門負責(zé)公司所有材料物資的采購,同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進行采購申請;
4、品管部門負責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗;
5、財務(wù)部負責(zé)采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核,同時負責(zé)相關(guān)資金的落實安排;
6、倉庫負責(zé)貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;
7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負責(zé)采購申請及其購銷合同的簽批,包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽;
8、董事長負責(zé)機器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。
第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。
第五條 供應(yīng)商評定控制程序
1、主要材料的含義
主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料,主要包括玻
璃、鋁框、接線盒、EVA等,輔助材料就是主要材料以外的材料;
2、對供應(yīng)商的評價
2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求,結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應(yīng)商,填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上,對同類材料供應(yīng),應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機構(gòu)審查通過后,錄入《合格供應(yīng)商名單》中。
2.2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素:
a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等;
b、質(zhì)量保證能力,即質(zhì)量控制體系;
c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認證等; d、滿足法規(guī)的要求,采購產(chǎn)品涉及強制性認證的,應(yīng)具有相關(guān)認證的證書和質(zhì)量證明等
2.3、對第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商,除提供充分的背景證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及小
批量試用,經(jīng)測試合格后才能供貨:
a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;
b、交生產(chǎn)車間試用,并填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目,結(jié)果反饋給采購部;
c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入《合格供應(yīng)商名錄》。
3、供應(yīng)商的日常管理
3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進行跟蹤,及時與品管部進行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進的,應(yīng)取消其供貨資格。
3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進行兩次跟蹤復(fù)評,填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》,評價時按百分制,質(zhì)量評分占50%,交貨期評分占10%,價格及售后服務(wù)占40%。評定標(biāo)準(zhǔn)為:一年中平均質(zhì)量合格率達到98%以上的給予滿分,每降一個百分點扣5分,但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準(zhǔn)時交貨的給滿分,經(jīng)常送貨不及時的,給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的,給35分以上。總評分不能低于80分,若低于80分或質(zhì)量評分低于35分,應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn),但應(yīng)加強對其的檢驗或驗證工作。
3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通,當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時,采購部應(yīng)采取相關(guān)措施,以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。
第六條 供應(yīng)商的選擇 所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫,同類
物品采購至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商,以確保供應(yīng)渠道的順暢,供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用;
第七條 價格確認
1、已經(jīng)核定的物料,采購人員應(yīng)注重分析,收集信息資料以盡可能降低采購成本,其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員,以供參考;
2、最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進行審議,經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行,已經(jīng)核定物料采購價格通知上調(diào)時,須附價格上調(diào)原因,采購部報請物資采購監(jiān)查組進行審議,審議通過后方可執(zhí)行;
第八條 詢價、比價、競價
1、根據(jù)物料采購的需求,采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進行詢價,詢價的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式(長期合同或即時合同)等;
2、采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后,采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交期、售后服務(wù)等進行比較分析,選擇符合條件的供應(yīng)商進行招投標(biāo),公開競價;
3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴(yán)肅認真,審議的方法是評定計分制,審議的地點必須是公司注冊地,審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報價單等。
第九條 執(zhí)行采購
1、采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請購單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進一步接觸,進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。對金額較大的或批量采購,應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。
2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后,采購人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份,經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財務(wù)部,合同需要列明至少下列條款:
2.1、供應(yīng)商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
2.2、采購物料的詳細描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明;
2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);
2.4、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預(yù)付款
2.5、交貨日期:分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。
2.6、付款方式
2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等)。
2.8、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。
3、屬于分批交貨的貨物,采購人員根據(jù)實際需求,出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核,加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨,采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨,及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。
5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件,應(yīng)立即進行詢價、議價,按采購程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通
6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段,采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進度。
6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應(yīng)將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預(yù)定完成日期,以便擬訂對策處理。
7、采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:
7.1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。
7.2、長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應(yīng)事先選定廠商,議定長期供貨價格,報批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請購計劃。
8、退貨
經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時,倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”,采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進行后續(xù)處理。
第十條 貨物驗收及付款
1、供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫,對實物清點件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關(guān)證件進行核對,實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認,如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知采購部會同處理。
2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗收,經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單,同時品管人員和庫管員必須簽字確認。 第十一條 付款結(jié)算
1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交,提交的內(nèi)容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等,申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進行,分清輕重緩急。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。
3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:
3.1、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù);
3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時;
3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購;
3.4、1000元以下的零星采購。
第十二條 進度控制及異常反饋
1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求,掌握到貨進度。
2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時,應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。 第十三條 質(zhì)量評價
就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價,以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。
第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門,明確分工、明確責(zé)任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。
第十五條 參加采購的人員要嚴(yán)格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。
第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行
第三篇:物資采購管理辦法
物資采購管理辦法
一、目的:
為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本辦法。
二、適用范圍
本辦法適用于公司各部門對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性物品、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負責(zé)采購管理制度的建立和審批工作;
2、分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)物資采購的工作的審核;
3、項目部各部室負責(zé)人負責(zé)采購的計劃上報;
4、經(jīng)營部負責(zé)物資采購實施工作。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購原則有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
(1)自覺維護企業(yè)利益,努力(?確保)提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。
(2)嚴(yán)格遵守《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。
5、物資采購原則
⑴零星采購物品金額5000元以內(nèi)物品,按物資采購流程報批后由相關(guān)采購人員直接采購。
⑵采購物品年累計金額5000元以上150000元以下,由項目部招議標(biāo)小組共同參與,簽訂供貨協(xié)議。
⑶采購物品年累計金額15萬元以上100萬元以下,由項目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報批手續(xù),定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨合同。
⑷采購物品年累計金額100萬元以上,參照天成體系文件規(guī)定報天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購。
6、審計監(jiān)督原則:
采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購流程
1、采購申請:
經(jīng)營性物品采購,(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要提出采購申請,填寫《采購申請單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程,由相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營部門采購。
2、詢價比價議價:
(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進行報價,不足三家可二家。
(2)經(jīng)營部物品采購人員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認:
(1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認。
(2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇:
(1)具有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。
(3)信譽良好者。
5、協(xié)議或合同簽定:
(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由經(jīng)營部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。
(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。
6、采購物品驗收:
采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)營部相關(guān)人員驗收,驗收合格方可入庫。
六、考核
凡違反本管理辦法的人員,依照項目部相關(guān)管理制度進行處罰。
七、本辦法附件:
1、《采購申請單》
2、《采購詢價記錄表》
3、《采購物品驗收單》
4、《采購流程圖》
八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營財務(wù)部,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第四篇:物資采購管理辦法
物資采購管理辦法
為了規(guī)范物資采購的管理,特制訂本辦法。物資采購遵循 “節(jié)約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。
物業(yè)部維修維護、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購;其余物資由辦公室統(tǒng)一進行采購。
一、采購流程
1、物業(yè)部每月月底前上報需求計劃,填寫標(biāo)準(zhǔn)采購申請單,提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批;其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標(biāo)準(zhǔn)的采購申請單,提交行政辦公室,辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批,采購部門根據(jù)審批后的采購單采購。審批后的計劃復(fù)印一份送財務(wù)。
2、對于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進行批量采購。
3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務(wù)至少有2家以上的供應(yīng)商報價比對,同時由2人以上執(zhí)行,互為監(jiān)督見證;對于采購金額在3000元以上的物料采購,必需簽訂采購合同。可考察擇優(yōu)確定相對長期的供應(yīng)商進行供貨,簽訂長期供應(yīng)合同,定期進行清算。
4、特別規(guī)定:對于物業(yè)維修用緊急采購,單筆采購金額在200元以下,月度累計3000元以內(nèi),物業(yè)部經(jīng)理有臨時采購決定權(quán)。
5、物品采購后,除零星物料外,其他物料必須及時辦理入庫手續(xù),保管人員對物品進行質(zhì)量和數(shù)量的驗收,實物跟采購數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)
量瑕疵的,及時向采購人員匯報,根據(jù)實際情況填寫入庫單。
6、采購人員憑采購申請單、發(fā)票、入庫單在財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
7、對于臨時緊急采購程序參照上述執(zhí)行,由主管上級在權(quán)限范圍內(nèi)審批。
二、物品管理:
1、所有出入庫商品必須根據(jù)驗收情況填寫出入庫單據(jù),及時登記臺賬。辦公用物料進行領(lǐng)用登記薄進行登記。
2、必須清楚掌握物料庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,注意防潮防蛀。
3、按月上報領(lǐng)用存報表,按季盤點,填寫盤點表,注明盈虧,說明原因。
三、領(lǐng)用流程:
1、對常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標(biāo)準(zhǔn),部門指定專人進行領(lǐng)取。
2、貴重辦公用品(如計算器、維修工具等),需填寫物品領(lǐng)用單,部門領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。同時在物品領(lǐng)用表上簽字確認。
3、物品報廢時應(yīng)由使用部門填寫說明,交辦公室、財務(wù)部審核注銷;員工調(diào)離,需歸還物品的應(yīng)交回原物,否則按規(guī)定折價賠償。
四、本辦法自公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。
大明宮五金機電市場物業(yè)管理有限公司
2012年4月23日
第五篇:物資采購管理辦法
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工程物資采購管理辦法
第一章 總則
第一條 為進一步規(guī)范公司的工程物資管理行為,確保物資管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。達到降低工程成本,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,保障公司合法權(quán)益的目的,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司生產(chǎn)管理實際情況,特制定本辦法。
第二條 工程物資管理工作歸口物資商務(wù)部實行統(tǒng)一管理,其它職能部門履行控制過程中的相關(guān)職責(zé)。
第三條 工程物資管理過程控制包括: 工程材料計劃管理; 采購方式確認; 工程物資采購; 材料出入庫管理; 工程物資的財務(wù)核算; 工程物資的盤點清查; 廢舊物資的報廢處理等工作。
第二章 機構(gòu)及職責(zé)
第四條 職能部門的相關(guān)職責(zé)
(一)總經(jīng)理根據(jù)所承接專項工程的需要,負責(zé)委派(任命)所承接專項工程的項目經(jīng)理(主管)。
(二)技術(shù)經(jīng)濟部
會同工程項目經(jīng)理(主管)共同負責(zé)擬采購工程物資的計劃管理。計劃管理具體包括: 編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 2/6
項目所需物資的型號、技術(shù)參數(shù)、工期要求、數(shù)量、價格、概、預(yù)算及余料、廢舊物資的數(shù)量審定工作。
協(xié)助物資商務(wù)部進行擬采購工程物資合同的起草擬定。
(三)物資商務(wù)部
根據(jù)項目經(jīng)理(主管)及工程技術(shù)部提供的計劃及工期要求,物資商務(wù)部負責(zé)上報擬采購工程物資的采購方式(招標(biāo)、比選、議標(biāo)、跟標(biāo)、續(xù)標(biāo)等)的確認工作,根據(jù)合同金額上報審批,批準(zhǔn)后負責(zé)組織實施。
負責(zé)組織材料出入庫的手續(xù)(含材料帳)、監(jiān)督、盤點、審核以及工程余料、廢料的處置等工作。
負責(zé)物資采購資金計劃的編制,負責(zé)按采購合同提出付款申請。
(四)財務(wù)行政部
負責(zé)工程物資的財務(wù)核算及稽核,具體包括:工程物資的出入庫帳務(wù)處理;物資款項的支付;負責(zé)定期將立卷檔案入檔案室;協(xié)助物資商務(wù)部及相關(guān)部門(工程管理部、項目主管等承辦單位)負責(zé)庫房材料稽核、盤點管理。
(五)工程管理部
會同技術(shù)經(jīng)濟部共同負責(zé)擬采購工程物資的計劃管理、工程需用材料時點的確定、工程實際結(jié)算用料量的確定、余料、廢舊物資數(shù)量的統(tǒng)計及報告等工作。
第三章 工程物資采購過程控制
第五條 工程物資的計劃管理
(一)工程項目合同簽訂后,技術(shù)經(jīng)濟部、工程管理部等承辦人員應(yīng)根據(jù)要求進行現(xiàn)場察勘,按工程項目內(nèi)容編制材料、設(shè)備需求完成采購計劃清單,列明所需物資規(guī)格、型號、數(shù)量等內(nèi)容,審核會簽后,交物資商務(wù)部。編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 3/6
(二)物資商務(wù)部根據(jù)物資采購計劃清單,在充分考慮以往工程項目余料及減少資金占用等因素,及時協(xié)調(diào)工程造價部及工程管理部,提出實際采購數(shù)量計劃及采購方式,報經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,準(zhǔn)備采購。
(三)工程物資的計劃資料應(yīng)由采購商務(wù)部進行編號,實施歸檔管理,并留一份財務(wù)行政部備份。
第六條 工程物資的采購管理
在法律、法規(guī)許可的范圍內(nèi),遵循“公開、公平、公正”和誠實信用的原則,通過“比質(zhì)、比價、比服務(wù)、比交貨期”來確定廠家。
(一)合格供方的確定
1、需要公開招標(biāo)的物資,應(yīng)按國家法律、法規(guī)規(guī)定及公司相關(guān)要求進行公開招標(biāo)選擇供應(yīng)商。
2、對不具備招標(biāo)條件或客戶需要通過比選、議標(biāo)、詢價、續(xù)標(biāo)等方式采購物資時,物資商務(wù)部應(yīng)對供方企業(yè)的資質(zhì)、信譽、服務(wù)質(zhì)量、價格運雜費等各項目因素,運用市場競爭機制進行分析、比較。
3、總金額在50萬元以下(含50萬元)的采購計劃,物資商務(wù)部組織技術(shù)經(jīng)濟部、工程管理部參加評審報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。
4、總金額在50~500萬元(含500萬元)的采購計劃,物資商務(wù)部組織財務(wù)行政部、工程造價部、工程管理部、市場營銷部等相關(guān)職能部門參加評審報總經(jīng)理審批后實施采購。
5、總金額在500萬元(含500萬元)以上的采購計劃,物資商務(wù)部組織財務(wù)行政部、技術(shù)經(jīng)濟部、工程管理部、市場營銷部等相關(guān)職能部門參加評審報總經(jīng)理審核,并報總經(jīng)理辦公會通過后實施采購。
6、對于業(yè)主方有特殊要求、需要共同確定招標(biāo)設(shè)備及廠家的,應(yīng)與業(yè)主方進行溝通,商議確定采購方式及合格供方。編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 4/6
第七條 采購合同的簽訂、審查及會簽由公司物資商務(wù)部組織財務(wù)行政部、技術(shù)經(jīng)濟部、工程管理部、市場營銷部、項目經(jīng)理(主管)等相關(guān)職能部門共同商議,最終由物資商務(wù)部送公司領(lǐng)導(dǎo)審核,并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂實施。歸檔管理由公司物資商務(wù)部負責(zé)。
第八條 工程物資的驗收及入庫管理
1、對工程物資所需物資原則上按項目按實際使用量采購,不作庫存,的驗收必須在具備相關(guān)資料的條件下進行,資料包括合同或采購協(xié)議、產(chǎn)品質(zhì)量證明書或合格證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、裝箱清單、磅碼單、發(fā)貨明細表等。
2、驗收工作一般需采購人員、工程現(xiàn)場項目負責(zé)人或技術(shù)人員共同參加,并在驗收清單上簽字確認。
3、采購:物資商務(wù)部采購人員負責(zé)簽字確認
4、驗收:項目部制定技術(shù)人員簽字確認
5、庫房:項目負責(zé)人和合同部庫管員共同審核確認簽字
6、供應(yīng)負責(zé)人:合同部負責(zé)人審核確認簽字 第九條 工程物資的領(lǐng)料程序
1、領(lǐng)料員:項目部指定人員簽字確認
2、技術(shù)部門:項目部指定技術(shù)人員簽字確認
3、領(lǐng)料主管:項目負責(zé)人審核確認簽字
4、發(fā)料員:合同部庫管員審核并簽字
5、供應(yīng)負責(zé)人:合同部主任審核確認簽字 第十條 工程物資的退料
因工程項目變化,設(shè)計變更,物資管理人員需要辦理退料時,應(yīng)統(tǒng)一使用公司發(fā)放的退料單,不得自制單據(jù)。應(yīng)明確項目名稱,退料單位,數(shù)量金額及退料原因。
第十一條 出入庫單的傳遞 編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 5/6
庫房管理人員應(yīng)及時將收領(lǐng)料單傳遞至財務(wù)部門,財務(wù)部門根據(jù)簽字齊全的收領(lǐng)料單按工程項目進行會計核算,歸集工程成本。原則上當(dāng)月的收領(lǐng)料單不跨月傳遞。
第十二條 工程物資的財務(wù)核算
(一)工程物資的入賬成本。
購入的設(shè)備及材料,按買價加運輸費、裝卸費、保險費、包裝費、倉儲費等費用、運輸途中的合理損耗、入庫前的整理挑選費用和按規(guī)定應(yīng)計入成本的稅金以及其他費用,作為實際入賬成本。
(二)物資款項的支付
1、財務(wù)部門根據(jù)簽字齊全的收料單,供應(yīng)商提供的發(fā)票,簽字齊全的物資款項支付審批表,依據(jù)合同約定的款項支付方式支付貨款。
2、需要預(yù)先支付物資款項的情況,財務(wù)部門根據(jù)簽字齊全的物資款項支付審批表及對方單位的收據(jù),按照合同約定的預(yù)付款金額支付貨款,當(dāng)預(yù)付款支付達一定比例時,供應(yīng)商應(yīng)及時提供全部價款的發(fā)票。
第十三條 庫房材料帳薄登記及財務(wù)稽核
(一)每年啟用新的帳本,并將帳本啟用表,目錄,頁碼等基礎(chǔ)內(nèi)容填列編制完善。根據(jù)物資性質(zhì)分設(shè)設(shè)備、電纜、材料三個大類。根據(jù)各大類分設(shè)明細賬,如,設(shè)備帳下分設(shè)變壓器、高低壓柜等明細賬。
(二)庫房管理員及時將核對的出入庫單按照對應(yīng)的品名,規(guī)格型號及時上賬、下賬,做到日清月結(jié),并按月進行匯總。
(三)對異地存放的物資,庫房管理人員應(yīng)建立輔助 明細賬按照物資管理辦法進行管理。
(四)月末應(yīng)將庫房聯(lián)匯總裝訂并妥善保管。
(五)財務(wù)行政綜合部對收領(lǐng)料單進行稽核,檢查簽字手續(xù)是否齊全,內(nèi)容是否完整,編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 6/6 品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額是否正確,按照工程項目歸集工程成本。
第十四條 定期盤庫,達到三清、三相符
(一)定期盤庫清點,達到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清,做到帳、卡、物三相符。
(二)月末庫房根據(jù)上下帳登記結(jié)果編制庫存材料匯總表并報送財務(wù)核對,如有不符之處,及時查找原因,做到帳帳相符。
(三)每季度或年末,財務(wù)人員與材料管理人員應(yīng)進行實地盤點,將物資實物明細賬與財務(wù)明細賬進行核對,盤點結(jié)果如與賬面記錄不符,應(yīng)查明原因,及時處理,做到帳實相符。
(四)對盤盈、盤虧的物資應(yīng)查明原因,在減去相關(guān)過失人賠款和殘料價值后,報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后及時進行帳務(wù)處理。
第十五條 材料的保管保養(yǎng)
(一)倉庫應(yīng)規(guī)范、整潔,做到庫區(qū)貨位合理布局、通道暢通;貨架上的料卡應(yīng)字跡工整,標(biāo)志清晰,填寫準(zhǔn)確;
(二)物資的存放應(yīng)“四號定位”(庫、架、層、位或區(qū)、點、排、位),“五五碼放”(五五成堆、五五成行),做到對放整齊;
(三)工作制度、圖表等上墻資料應(yīng)齊全;應(yīng)健全倉庫的安全制度和防范措施,保證設(shè)施齊備,做好防火、防盜工作。
第十六條 廢舊物資的報廢和處理
廢舊物資的報廢和處理應(yīng)履行相關(guān)的簽訂和審批手續(xù)。
第四章 附 則
第十七條 本辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議通過后頒布實施。第十八條 本辦法由財務(wù)行政部負責(zé)解釋。編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 7/6
四川XX工程有限公司
二0一三年五月