第一篇:物資采購文件
關(guān)于紅運金屬科技物資采購文件
為了公司長遠發(fā)展,養(yǎng)成低耗高效節(jié)約的良好習(xí)慣。降低成本,禁止浪費,增強企業(yè)競爭力。特制定本辦法:
1.公司自2012年3月1日起執(zhí)行統(tǒng)一采購單。各部門負責(zé)人在辦公室領(lǐng)取采購單.2.采購的物資由部門負責(zé)人按照采購單內(nèi)容逐一填寫。特別注意所需的物資名稱,規(guī)格,數(shù)量,有特殊要求的填寫在備注欄內(nèi)。本采購單一式三聯(lián):第一聯(lián)白色由部門保存,第二聯(lián)粉色給采購作為采購與入庫的憑據(jù)。第三聯(lián)藍色作為庫房存根。
3.各部門車間根據(jù)需求由本部門主管簽字確認交上級部門主管審批后由采購部門負責(zé)采購。
4.一般物資采購時間為2——5天。有及時需要的在備注欄注明。采購人員根據(jù)實際情況及時安排,以免耽誤部門工作或生產(chǎn)任務(wù)。
5.采購人員購回的物資應(yīng)在第一時間內(nèi)辦理入庫手續(xù)和財務(wù)報賬。同時庫房應(yīng)盡快通知申請部門主管領(lǐng)取。
6.有數(shù)額巨大的物資需公司研究決定的由部門主管交總經(jīng)理審批。
7.采購辦完入庫后隨即帶原采購單及入庫單去公司財務(wù)報銷。財務(wù)人員不見入庫單不予辦理報銷。其損失由采購自己負責(zé)。
8.如有因個人責(zé)任心不強,工作不認真造成的浪費損失由當(dāng)事人自行承擔(dān)。
本文件發(fā)閱各部門,即日起正式執(zhí)行。
西安紅運金屬科技有限公司
2012年2月18日
第二篇:物資采購管理制度
物資采購管理辦法(草稿)
一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料,由各生產(chǎn)單位提出計劃,供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后,具體負責(zé)按計劃采購。特殊急需材料,生產(chǎn)單位另報追加計劃,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意,可臨時采購,但必須補辦正規(guī)計劃。
二、下月物資采購計劃,應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤叄?dāng)月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購,發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行,物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、釆購員同時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進行嚴格驗收,并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續(xù),未經(jīng)驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。當(dāng)月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。
三、物資采購要遵循:先廠家,后批發(fā),就地就近,擇優(yōu)采購原則。
四、大宗或金額較大物資,由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式(如檢斤、檢尺),對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告,特殊物資要有質(zhì)量保證書(如鋼絲繩等)。
五、采購工作中要嚴格把關(guān),盡職盡責(zé),堅持貨批三家和兩比-確認的原則(計劃員,采購員比價、部門經(jīng)理確認),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,避免造成不必要的損失。
六、規(guī)范采購行為,物資采購實行分類、集中采購的原則,但采購人員必須了解市場實際行情,防止供應(yīng)商虛高價格,如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私,給公司造成損失的,除追究當(dāng)事人責(zé)任外,部門經(jīng)理有二次定價和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。
七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資,必須購買有國家強制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品,如鋼絲繩、安全帽、安全繩等,否則不允許購買,出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。八.供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認,采購人員不許私定供應(yīng)商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購材料加價比例不能超過15%。
第三篇:物資采購管理制度
物資采購管理制度(精選多篇)
物資采購管理制度
1.目的
為了規(guī)范采購行為、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商關(guān)系,降低采購成本,提高工作效率,特制定本制度。
2.適用范圍
公司..地區(qū)采購業(yè)務(wù)
3.內(nèi)容
3.1 公司所有采購物資均要執(zhí)行現(xiàn)有的《采購業(yè)務(wù)流程》,星期日應(yīng)急采購除外;
3.2 采購人員現(xiàn)場采購有責(zé)任繼續(xù)議價、有現(xiàn)場采購選擇權(quán),但所購物資性價比不得差于詢價物資,否則采購人員將承擔(dān)責(zé)任;
3.3 采購人員在采購物品時應(yīng)該問清該物品的開票名稱、供應(yīng)商名稱、所開發(fā)票的形式,做到入庫時信息準(zhǔn)確、便于入賬;
3.4 采購人員采購材料必須當(dāng)日入庫,保管員必須當(dāng)日入erp賬;
3.5 采購人員要樹立公司利益至上的原則,盡量索要增值稅發(fā)票;
3.6 采購業(yè)務(wù)實行誰經(jīng)手誰負責(zé)的原則,避免扯皮;
3.7 對于月結(jié)的供應(yīng)商,原則上要求其每月25號左右開出發(fā)票,經(jīng)手人在接到發(fā)票后,必須在2日內(nèi)入賬,履行報銷手續(xù),不得逾期不報,影響公司形象,如果超過時間不報,采購人員將承擔(dān)責(zé)任;
3.8 對于小額、特殊物品,不能開具發(fā)票的,要及時與財務(wù)部溝通,協(xié)商處理辦法,財務(wù)部要在堅持原則的基礎(chǔ)上,針對實際情況給予變通處理。
3.9凡違反上述規(guī)定的經(jīng)辦人,經(jīng)管理部核查事實清楚的,將給予每次
1000元的考核,凡違反3次者給予開除,給1個月..市最低工資用于交接,望相關(guān)人員盡職盡責(zé),做好工作;
3.10凡需總部采購事項一律通過流程申請,任何部門、任何人不得以口頭或電話申請
3.11凡價值5000元以上需總經(jīng)理審批事項,必須通過郵件,經(jīng)回復(fù)后再通過oa申請
3.12公司內(nèi)批量采購必須通過oa批準(zhǔn)后采購,500元以下生產(chǎn)急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)采購,但必須在36小時之內(nèi)通過流程申報
3.13凡違反3.10之后規(guī)定的責(zé)任人,一次考核-10000元,二次以上違反者辭退。
物資采購管理制度
為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提
供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)
展的實際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)
務(wù)能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門負責(zé)對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責(zé)對采購
計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素
及時征求施工單位的意見,改進不足。、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂:
初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后,集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)
備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務(wù)負責(zé)
人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合
同、協(xié)議的注意事項為:
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行
方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。
物資采購管理辦法
一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料,由各生產(chǎn)單位提出計劃,供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后,具體負責(zé)按計劃采購。特殊急需材料,生產(chǎn)單位另報追加計劃,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意,可臨時采購,但必須補辦正規(guī)計劃。
二、下月物資采購計劃,應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤?,?dāng)月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購,發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行,物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、釆購員同時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進行嚴格驗收,并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續(xù),未經(jīng)驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。當(dāng)月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手
續(xù)。
三、物資采購要遵循:先廠家,后批發(fā),就地就近,擇優(yōu)采購原則。
四、大宗或金額較大物資,由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式,對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告,特殊物資要有質(zhì)量保證書。
五、采購工作中要嚴格把關(guān),盡職盡責(zé),堅持貨批三家和兩比-確認的原則,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,避免造成不必要的損失。
六、規(guī)范采購行為,物資采購實行分類、集中采購的原則,但采購人員必須了解市場實際行情,防止供應(yīng)商虛高價格,如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私,給公司造成損失的,除追究當(dāng)事人責(zé)任外,部門經(jīng)理有二次定價和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。
七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資,必須購買有國家強制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品,如鋼絲繩、安全帽、安全繩等,否則不允許購買,出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。
八.供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認,采購人員不許私定供應(yīng)商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購材料加價比例不能超過15%。
**民茂食品有限公司
物資采購管理制度
第一章總則
第一條為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量,規(guī)范本公司材料物資供應(yīng)程序,使采購環(huán)節(jié)做到合理性、及時性、準(zhǔn)確性、計劃性,特制定本制度。
第二條本制度適合公司所有部門。
第二章物資分類
第三條原、輔材料類:各類產(chǎn)品生
產(chǎn)所需原料及輔料、燃料、包裝物等。
第四條五金配件、低值易耗品類:包括工具、機器零配件、易損易耗品等。
第五條辦公后勤物資類:包括辦公用品、日用雜品等。
第六條技術(shù)檢驗器具及特種原、輔料類:包括實驗器具及藥品、特殊原輔料等。
第七條固定資產(chǎn)類:包括生產(chǎn)用和非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)。
第三章物資采購程序
第八條原輔材料:由生產(chǎn)部依據(jù)銷售計劃,結(jié)合當(dāng)時段生產(chǎn)計劃及庫存情況,由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)交采購部按生產(chǎn)需要保質(zhì)、按時、保量的及時采購。
第九條五金配件、低值易耗品類:由各使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要并結(jié)合庫存情況提出需求量,由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃經(jīng)部門負責(zé)人審核后,報總經(jīng)理審批后交由采購部采購。
第十條辦公后勤物資類:由各使用
部門負責(zé)人根據(jù)實際需求情況,擬定計劃交由總經(jīng)理辦公室匯總,統(tǒng)一擬定采購計劃由總經(jīng)理核準(zhǔn)后交由采購部采購。
第十一條技術(shù)檢驗器具及特種原輔料:由質(zhì)量品控部門依據(jù)生產(chǎn)、分析實際需要并結(jié)合庫存情況,按需要擬定計劃,經(jīng)部門負責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)交由采購部采購,采購過程涉及相關(guān)專業(yè)技術(shù)需要的,所需部門必須全力配合。
第十二條固定資產(chǎn)類:
1、生產(chǎn)類:由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要提出申購計劃,經(jīng)部門負責(zé)人審核后報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門執(zhí)行。
2、非生產(chǎn)類:由公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要負責(zé)實施。
第四章“申購計劃單”的撤銷與回復(fù)
第十三條請購部門填制的“申購計劃單”經(jīng)核批后,一般不得撤銷,若遇特殊情況應(yīng)立即告知采購部停止采購。
第十四條采購部執(zhí)行完“申購計劃單”后,必須按規(guī)定入庫,同時應(yīng)及時知會請購部門,若遇不能完成的作業(yè)應(yīng)立即告知請購部門并說明原因。
第十五條采購部在執(zhí)行“申購計劃單”時,應(yīng)遵循按申購單確定的規(guī)格、型號、數(shù)量,不得擅自改動,特殊情況可商會請購部門,經(jīng)同意后方可改購。
第十六條各請購部門在填制請購單時,應(yīng)明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、需用時間、特殊技術(shù)參數(shù)應(yīng)以書面形式告知采購人員就近訂購
1、在本地能購的物資,盡量不在外地買,縮短供貨周期,節(jié)約運輸成本,方便違約協(xié)調(diào)處理。
2、對質(zhì)量要求高的物資,重點放在求質(zhì)量,再擇供應(yīng)商的遠近。
價格與質(zhì)量:應(yīng)遵循同質(zhì)比價,同價比服務(wù)。
大宗長期常用物資,必須選擇兩家以上的合格供應(yīng)商,同時儲備兩家以上的供應(yīng)商。
適合單一供應(yīng)商的采購。
1、需求量太少,不值得再分。
2、某個供應(yīng)商能夠提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品,或非常出色的服務(wù)質(zhì)量,可暫不考慮其它供應(yīng)商。
3、集中購買可獲得折扣并能降低采購費用。
4、采購量少且不受限。
第十八條付款方式:實行帳期結(jié)算和定期結(jié)算相結(jié)合。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理
批準(zhǔn)后方可采取現(xiàn)金購買方式運作,原則上不得采取先款后貨。
第十九條建立合理庫存及最低庫存制度,以保證供應(yīng)鏈暢通,同時壓縮資金占用和提高資金流動速率。
第二十條采購實施程序
采購人員收到采購計劃單后,根據(jù)需求物資情況進行分類歸口落實專人負責(zé)。
采購實施人應(yīng)廣泛深入市場了解擬采購物資的市場價格、品質(zhì)、供應(yīng)商情況等相關(guān)信息。在保障質(zhì)量、品質(zhì)前
提下應(yīng)遵循采購原則和公司相關(guān)規(guī)定,若遇市場變化,價格有異動必須及時如實匯報,征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意。
據(jù)市場了解情況確定供應(yīng)商,簽訂購銷合同。
以“訂單”形式實施采購。采購物資回公司時,應(yīng)及時告之庫管,經(jīng)質(zhì)檢及生產(chǎn)負責(zé)人或請購部門檢驗合格后方可入庫,庫管入庫后應(yīng)及時通知使用部門,嚴禁違規(guī)作業(yè);對采購物質(zhì)在倉儲中有特殊要求或規(guī)定的,采購及請購部門應(yīng)予先告知庫管人員。
所有采購物資在使用過程中,相關(guān)采購人員應(yīng)及時追蹤使用情況,并及時收集意見及相關(guān)問題,分類匯總后及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理。
第六章供應(yīng)商的選擇
第二十一條各項證照齊全,如:營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、行業(yè)許可證、質(zhì)檢報告等證件。
第二十二條生產(chǎn)設(shè)備齊全,技術(shù)先進,資金雄厚。
第二十三條生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力要與公司需求匹配,以及該企業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ欠衲苓_到公司未來發(fā)展所需水平。
第二十四條建立合格供應(yīng)商情況評價表,定期考核、調(diào)查,看是否令公司滿意,主要在供貨質(zhì)量、數(shù)量、價格、支付、服務(wù)等方面,一般合格供應(yīng)商應(yīng)做到:
無須催貨而準(zhǔn)時到貨。
要求的到貨日期通常都能接受。
根據(jù)原料價格下調(diào)而主動向需求方降價。
第七章采購原則
第二十五條以市場實際價格為指導(dǎo),實地考察,面談合格事宜原則上不采
取電話或傳真談價。
第二十六條對于市場價格波動頻繁,幅度較大的采購物資應(yīng)隨時了解市場動態(tài),并收集市場信息以書面形式向總經(jīng)理及相關(guān)負責(zé)人匯報。
第二十七條“訂購合同”應(yīng)由相關(guān)
部門會審后,報總經(jīng)理簽字實施。第二十八條“訂貨單”在無價格變動情況下可由經(jīng)辦人填制后報部門負責(zé)人核準(zhǔn)實施,遇有價格變動須報總經(jīng)理核批方可實施。
第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資,據(jù)“請購單”采取“定量、定點、定價”的原則,集中采購或委托使用部門直接采購,采購部、財務(wù)部核單。
第八章貨款支付管理
第三十條采購經(jīng)辦人員根據(jù)采購周期及相關(guān)合約約定,每半月報送一次到期付款計劃,經(jīng)部門負責(zé)人,財務(wù)管理部審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)支付。
第三十一條遇特殊情況,應(yīng)做好應(yīng)急準(zhǔn)備和同供應(yīng)商的洽談解釋工作。第三十二條所有對外支款事宜,均由經(jīng)辦人員按程序辦理,不得讓供應(yīng)商直接到財務(wù)管理部、總經(jīng)理處催款。
第九章質(zhì)量事故的處理
第三十三條所有采購物資的質(zhì)量實行質(zhì)量責(zé)任“終身追究制”。
第三十四條物資在運輸、采購、使用環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題均應(yīng)及時告知供應(yīng)商,并及時核定損失及質(zhì)量事故大小,并按相關(guān)條約進行處理,處理結(jié)果應(yīng)及時報財務(wù)管理部和總經(jīng)理并告之供應(yīng)商。
第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故,一切后果責(zé)任由采購人員負責(zé);因質(zhì)檢人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故,一切后果責(zé)任由質(zhì)檢人員負責(zé);情節(jié)嚴重的,按公司法或國家相關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。
第十章合同管理
第三十六條合同簽約原則
不得損害公司利益。
合同約定的所有條款應(yīng)明確,清晰有操作性。
不得違背相關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。
不得降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
所有合同的附件,質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議等其它相關(guān)文本應(yīng)完整
規(guī)范。
第三十七條合同的管理
合同簽訂后則應(yīng)分類歸檔,原件存放在公司檔案室,相關(guān)部門存復(fù)印件,后續(xù)補充規(guī)定及時傳遞到相關(guān)部門歸口保存。
第十一章附則
第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實施,由總經(jīng)理辦公室和財務(wù)部負責(zé)監(jiān)督。
第三十九條
本制度由公司總經(jīng)辦負責(zé)解釋,修改亦同。
第一章物資采購管理制度
第一條目的;為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司各部門提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際需要,特制定本制度。
第二條定義:物資采購管理就是對
全公司的生產(chǎn)、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。
第三條適用范圍:天潤建司各部門均依照本制度執(zhí)行。
第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執(zhí)行機構(gòu);公司審計部、財務(wù)總監(jiān)是公司采購管理的主要機構(gòu)。
第五條公司采購中心設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,采購中心及中心各級人員應(yīng)嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)公司生產(chǎn)和銷售的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
第六條公司辦公室負責(zé)公司辦公資產(chǎn)的采購和管理,辦公資產(chǎn)的采購和管理要專人負責(zé),專人審核。
第七條公司審計部負責(zé)對公司的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。
第八條公司財務(wù)總監(jiān)負責(zé)對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。
第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責(zé)是:、收集全公司各部門、公司的物資、設(shè)備采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)總監(jiān)審批并執(zhí)行;、廣泛收集各物資的供應(yīng)商信息,建立供應(yīng)商名錄并及時更新;對各供應(yīng)商的資質(zhì)、供應(yīng)能力、信譽等級、供應(yīng)物資的價格、質(zhì)量、交貨期、后期服務(wù)等因素進行綜合分析,給予資信等級鑒定,明確合格供應(yīng)商,作為公司物資采購的主要、優(yōu)先采購對象。3、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地 為各用戶提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見,改進不足。、組織大宗、長線物資的采購招標(biāo)工作,簽訂采購合同、協(xié)議并負責(zé)執(zhí)
行。
第十條財務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)是:
審核、批準(zhǔn)采購計劃,安排采購資金,對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負責(zé);參與物資采購招標(biāo)工作,監(jiān)督采購招標(biāo)工作的合理性和經(jīng)濟性。
第十一條公司審計部的主要職責(zé)是:
對公司各采購合同、協(xié)議進行事前審計;檢查、監(jiān)督采購部門的供應(yīng)商管理;參與合格供應(yīng)商鑒定;參與、監(jiān)督采購招標(biāo)工作,保障公平公正。對各采購合同、招標(biāo)工作的合法性和經(jīng)濟性負責(zé),維護集團利益。
第十二條采購部門的權(quán)限是:審核
公司各部門、公司的物資、設(shè)備需求,有權(quán)要求各物資、設(shè)備需求單位按時提供需求計劃;有權(quán)否決、修正不合理或不必要的物資、設(shè)備需求申請;有權(quán)對公司的物資使用情況進行檢查;有權(quán)對供應(yīng)商進行考核。
第十三條財務(wù)總監(jiān)的權(quán)限是:
審核、批準(zhǔn)公司采購中心、公司辦公室的采購計劃,結(jié)合公司財務(wù)狀況,有權(quán)對采購計劃進行調(diào)整;有權(quán)監(jiān)督采購計劃的落實情況;有權(quán)監(jiān)督采購招標(biāo)工作;審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產(chǎn)、設(shè)備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務(wù)開支。第+四條公司審計部的權(quán)限是:
有權(quán)對各采購合同的經(jīng)濟性和合理性進行審核,提出修正意見;有權(quán)參與、監(jiān)督各采購招標(biāo)工作;有權(quán)參與供應(yīng)商鑒定并提出評審意見;有權(quán)監(jiān)督、檢查有關(guān)單位的供應(yīng)商的管理情況;有權(quán)對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。
第十五條公司規(guī)定,凡交易金額達到或超過人民幣五千元的,必須簽訂采購合同、協(xié)議:交易金額達到或超過人民幣五萬元的,必須實行招標(biāo)采購。
第十六條物資、設(shè)備需求的申請:
公司各部門、公司需要購買物資、設(shè)備,凡屬于公司集中采購的,應(yīng)按時提供物資、設(shè)備的、季度、月度需求計劃;對零星采購需求,應(yīng)按規(guī)定提前提出書面申請,明確需求物資、設(shè)備的種類、品種、規(guī)格、到貨時間,不能明確的事項,要加以說明,報公司采購中心、公
司辦公室登記審核。
第十七條采購計劃的編制和審核:
公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后,按、季度、月度編制公司物資、設(shè)備采購計劃,報公司財務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn);對于應(yīng)急的零星采購需求,應(yīng)填寫臨時采購申請單,報公司財務(wù)總監(jiān)審批。
第+八條采購計劃的批準(zhǔn)
公司財務(wù)總監(jiān)在收到各期采購計劃后,應(yīng)復(fù)核物資、設(shè)備的需求情況,結(jié)合公司財務(wù)狀況,對各期采購計劃進行審核、調(diào)整,固定資產(chǎn)、設(shè)備等單項投資超過人民幣一萬元的,報公司總經(jīng)理批準(zhǔn);及時組織資金,確保批準(zhǔn)后的
計劃落實。
第十九條確定采購方式的原則
本著成本優(yōu)先的原則,采購執(zhí)行部門在開展供應(yīng)商選擇、價格調(diào)查、合同會簽、交易等進程時,應(yīng)優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流,最大限度地降低采購成本;特殊情況需要實地考察、談判的,應(yīng)獲得公司總經(jīng)理批準(zhǔn),并在《 出差申請單》 上簽字確認后方能成行。第二+條供應(yīng)商的選擇
公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后,應(yīng)及時落實供應(yīng)商的選擇工作:
有確定的合格供應(yīng)商的,優(yōu)先在合格供應(yīng)商中選擇采購對象;沒有確定合格供應(yīng)商的,應(yīng)積極落實尋價工作,經(jīng)名方評審,確定合理的供應(yīng)商,并收集相關(guān)供應(yīng)商信息,進行資信等級鑒定、備用。
第二十一條選擇供應(yīng)商的原則是:
擁有合法經(jīng)營資質(zhì),供應(yīng)能力強, 產(chǎn)品質(zhì)量好,價格公道合理,售后服務(wù)
周到、及時。第二+二條采購合同的簽訂、初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后,公司采購中心、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。、公司采購中心、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報集團審計部審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務(wù)總監(jiān)審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
第二+三條簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:、合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。2、合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免
不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。
第二十四條采購合同、協(xié)議的履行
公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設(shè)備的主要采購執(zhí)行機構(gòu),負責(zé)采購合同、協(xié)議的履行。在采購合同、協(xié)議的履行過程中,要督促供應(yīng)商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務(wù),及時掌握履行進
程;充分聽取質(zhì)量檢驗單位或個人以及用戶意見,對供應(yīng)商提供的商品或服務(wù)進行初步的鑒定并登記、分析,充實供應(yīng)商信息。對不能履行或不能完全履行采購合同、協(xié)議的供應(yīng)商,應(yīng)按合同規(guī)定或國家相關(guān)法、法規(guī)追究責(zé)任;對能夠降格使用的,經(jīng)協(xié)商可以讓步接收。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設(shè)備,都必須由專人驗收,對所到貨物、設(shè)備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項核實,填寫檢驗報告并簽字確認。對不符合合同、協(xié)議要約規(guī)定的,拒絕接受,并將實際情況及時反饋至采購部門。、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續(xù),按規(guī)定存放;直接送達用戶的,必須辦理出庫、領(lǐng)用手續(xù)并簽字確認。
第二十六條采購的授權(quán)
公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執(zhí)行機構(gòu),未經(jīng)許可,公司任何部門或個人無權(quán)擅自采購;若因特殊原因必須自行采購的,須經(jīng)公司采購中心或公司辦公室授權(quán),否則公司不予認可,并追究違規(guī)責(zé)任。
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第四篇:物資采購合同
物資采購合同
甲方(賣方):
乙方(買方):
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,買賣雙方在平等、自愿、公平、誠實守信的基礎(chǔ)上,就關(guān)于磚塊采購有關(guān)事宜達成協(xié)議如下:
第一條乙方對建設(shè)育苗基地所需磚塊的基本要求及價格:規(guī)格25mm×25mm,單價4.00元每塊,共計1515塊,合計金額:陸仟零陸拾元(大寫)整
第二條運輸條件:統(tǒng)一堆放,運到所需地點后堆放整齊,方便取用。
第三條付款方式及期限:甲方必須在2013年11月20日前交付磚塊給乙方,磚塊經(jīng)驗收合格后,乙方一次性付清貨款。
第四條交貨地點:運費由甲方方負擔(dān)。運輸過程中貨物毀損、滅失等各種風(fēng)險均由甲方承擔(dān)責(zé)任。
第五條雙方的權(quán)利和義務(wù):
1、如果供應(yīng)的貨物行情有較大幅度的變化,經(jīng)雙方協(xié)商可根據(jù)市場價格對供貨產(chǎn)品的價格做出必要的調(diào)整。協(xié)商不成,仍按原條款執(zhí)行。
2、如甲方提供的貨物包裝或產(chǎn)品規(guī)格不符合要求,甲方有權(quán)拒收貨物。如乙方拒收,甲方必須按照本合同的約定另行提供符合要求的貨物,且由此造成的各種損失均由甲方承擔(dān)責(zé)任。
3、甲方必須向乙方提供生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的手續(xù)。其提供的產(chǎn)品,必須符合相關(guān)的國家、行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
4、乙方應(yīng)在甲方所送的貨物到達后及時進行驗收,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方須立即現(xiàn)場處理善后事宜。因此給乙方造成損失的,甲方應(yīng)承擔(dān)乙方為此支付的所有費用,此責(zé)任不因乙方已進行質(zhì)量檢驗而免除。
5、如甲方未按照本合同規(guī)定的時間送貨、送貨遲延或貨物的數(shù)量與合同約定不符,應(yīng)賠償乙方違約金2000元。
6、雙方都應(yīng)保守對方的商業(yè)機密。
第六條合同有效期:年月日起至年月日止。
第七條本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,具有同等法律效力,雙方簽字蓋章后生效。雙方發(fā)生爭議時,協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
甲方(簽章):
電話:
開戶行:
賬號:
簽字日期:年月日 乙方(簽章): 電話: 開戶行: 賬號: 簽字日期:年月日
第五篇:物資采購管理辦法
第一條 為了加強內(nèi)部管理和控制,規(guī)范采購行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。
第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執(zhí)行。
第三條 采購流程及職責(zé)分工
一、采購流程:
1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負責(zé)統(tǒng)一采購,其余物資采購包括修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負責(zé)采購。
3、采購審批權(quán)限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn);其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請,經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行;大宗機器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。
4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。
5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé):參與公司供應(yīng)商的選擇;負責(zé)公司采購物資價格的審定等,監(jiān)查組由董事長任組長,總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合,但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。
6、定期或即時簽訂購銷合同,日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。
7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。
二、職責(zé)分工:
1、銷售部門負責(zé)公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正;
2、生產(chǎn)部門負責(zé)公司月度、季度、生產(chǎn)計劃的制定和修正;
3、采購部門負責(zé)公司所有材料物資的采購,同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進行采購申請;
4、品管部門負責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗;
5、財務(wù)部負責(zé)采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核,同時負責(zé)相關(guān)資金的落實安排;
6、倉庫負責(zé)貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;
7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負責(zé)采購申請及其購銷合同的簽批,包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽;
8、董事長負責(zé)機器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。
第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。
第五條 供應(yīng)商評定控制程序
1、主要材料的含義
主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料,主要包括玻
璃、鋁框、接線盒、EVA等,輔助材料就是主要材料以外的材料;
2、對供應(yīng)商的評價
2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求,結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應(yīng)商,填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上,對同類材料供應(yīng),應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機構(gòu)審查通過后,錄入《合格供應(yīng)商名單》中。
2.2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素:
a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等;
b、質(zhì)量保證能力,即質(zhì)量控制體系;
c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認證等; d、滿足法規(guī)的要求,采購產(chǎn)品涉及強制性認證的,應(yīng)具有相關(guān)認證的證書和質(zhì)量證明等
2.3、對第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商,除提供充分的背景證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及小
批量試用,經(jīng)測試合格后才能供貨:
a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;
b、交生產(chǎn)車間試用,并填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目,結(jié)果反饋給采購部;
c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入《合格供應(yīng)商名錄》。
3、供應(yīng)商的日常管理
3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進行跟蹤,及時與品管部進行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題,采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進的,應(yīng)取消其供貨資格。
3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進行兩次跟蹤復(fù)評,填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》,評價時按百分制,質(zhì)量評分占50%,交貨期評分占10%,價格及售后服務(wù)占40%。評定標(biāo)準(zhǔn)為:一年中平均質(zhì)量合格率達到98%以上的給予滿分,每降一個百分點扣5分,但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準(zhǔn)時交貨的給滿分,經(jīng)常送貨不及時的,給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的,給35分以上。總評分不能低于80分,若低于80分或質(zhì)量評分低于35分,應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn),但應(yīng)加強對其的檢驗或驗證工作。
3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通,當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時,采購部應(yīng)采取相關(guān)措施,以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。
第六條 供應(yīng)商的選擇 所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫,同類
物品采購至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商,以確保供應(yīng)渠道的順暢,供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用;
第七條 價格確認
1、已經(jīng)核定的物料,采購人員應(yīng)注重分析,收集信息資料以盡可能降低采購成本,其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員,以供參考;
2、最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進行審議,經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行,已經(jīng)核定物料采購價格通知上調(diào)時,須附價格上調(diào)原因,采購部報請物資采購監(jiān)查組進行審議,審議通過后方可執(zhí)行;
第八條 詢價、比價、競價
1、根據(jù)物料采購的需求,采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進行詢價,詢價的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式(長期合同或即時合同)等;
2、采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后,采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交期、售后服務(wù)等進行比較分析,選擇符合條件的供應(yīng)商進行招投標(biāo),公開競價;
3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真,審議的方法是評定計分制,審議的地點必須是公司注冊地,審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報價單等。
第九條 執(zhí)行采購
1、采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請購單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進一步接觸,進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。對金額較大的或批量采購,應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。
2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后,采購人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份,經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財務(wù)部,合同需要列明至少下列條款:
2.1、供應(yīng)商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
2.2、采購物料的詳細描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明;
2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);
2.4、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預(yù)付款
2.5、交貨日期:分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。
2.6、付款方式
2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等)。
2.8、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。
3、屬于分批交貨的貨物,采購人員根據(jù)實際需求,出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核,加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨,采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨,及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。
5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件,應(yīng)立即進行詢價、議價,按采購程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通
6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段,采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進度。
6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應(yīng)將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預(yù)定完成日期,以便擬訂對策處理。
7、采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:
7.1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。
7.2、長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應(yīng)事先選定廠商,議定長期供貨價格,報批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請購計劃。
8、退貨
經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時,倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”,采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進行后續(xù)處理。
第十條 貨物驗收及付款
1、供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫,對實物清點件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關(guān)證件進行核對,實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認,如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知采購部會同處理。
2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗收,經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單,同時品管人員和庫管員必須簽字確認。 第十一條 付款結(jié)算
1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交,提交的內(nèi)容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等,申請付款應(yīng)嚴格按照相關(guān)合同要求進行,分清輕重緩急。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。
3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:
3.1、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù);
3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時;
3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購;
3.4、1000元以下的零星采購。
第十二條 進度控制及異常反饋
1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求,掌握到貨進度。
2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時,應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。 第十三條 質(zhì)量評價
就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價,以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。
第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門,明確分工、明確責(zé)任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。
第十五條 參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。
第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行