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      工程材料采購部工作流程

      時間:2019-05-13 22:22:59下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《工程材料采購部工作流程》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《工程材料采購部工作流程》。

      第一篇:工程材料采購部工作流程

      工程材料采購部工作流程

      一、總則;

      為使公司各項規(guī)章制度的為有效實施,各業(yè)務(wù)部門之間業(yè)務(wù)流程有效銜接,提高工作效率,確保工程材料采購工作的順利進(jìn)行,多、快、好、省的完成工程材料采購任務(wù),特制定本程序。

      二、制定依據(jù);

      根據(jù)公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程結(jié)合工程建設(shè)的實際需要而制訂。

      三、適用范圍;

      本工作流程適用于集團(tuán)公司在工程建設(shè)中工程材料采購的全過程。

      四、流程及要求 ;

      (一)采購計劃單的接收與要求

      1、采購部負(fù)責(zé)接收由施工單位編制,經(jīng)工程指揮部審核批準(zhǔn)的工程材料采購計劃,經(jīng)采購部長針對采購計劃的內(nèi)容進(jìn)行審核簽字后轉(zhuǎn)交采購員實施市場調(diào)查,并完成詢價報批工作。

      2、要求;

      (1)采購計劃單的內(nèi)容要求完整,清晰,便于采購,成本分析 和結(jié)算。

      (2)對內(nèi)容不全,無法采購的計劃予以退回,待補(bǔ)充完善后再實施下一步工作。

      (二)詢價、報批

      1、采購人員接到計劃后,立即進(jìn)入市場詢價工作,并將價格報

      審計部門批準(zhǔn)后方可采購。

      2、同品種同規(guī)格的材料,采購金額超過20萬元的,由采購部組織召集,審計部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),必要時請有關(guān)專業(yè)人員參加,實施招標(biāo)采購。

      3、采購價格經(jīng)審批后,計劃單審計部門留一份,采購員自留一份外由采購人員,轉(zhuǎn)交給核算員2份,由核算員送達(dá)倉庫主任一份,另一份為核算員到財務(wù)報銷時,同時交財務(wù)做為依據(jù)。

      (三)合同簽訂及付款

      1、采購合同由采購員負(fù)責(zé)簽訂,由部長審核,如不需簽合同的可直接采購。

      2、已簽訂的合同由采購員將合同轉(zhuǎn)交給核算員,由核算員按計劃單及合同要求辦理合同和清款單的會簽,并到財務(wù)部門辦理清款事宜(含未簽合同,直接采購部分)。

      (四)材料到貨交接程序

      1、采購員是材料到貨第一知曉人,由采購員負(fù)責(zé)通知保管員,共同到現(xiàn)場接貨,并將隨貨到場的文件資料移交給保管員統(tǒng)一保管,同時通知質(zhì)檢部門到場對材料質(zhì)量進(jìn)行驗證,須過磅計量的通知保管過磅檢斤。

      如批量較大的要提前通知保管和工程部做好起重設(shè)備和人員的準(zhǔn)備。

      2、到貨材料的質(zhì)量經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后由質(zhì)檢部門簽字確認(rèn)數(shù)量由保管人員簽字確認(rèn)。

      3、到貨材料出現(xiàn)不合格時由采購員負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系提出解決方

      案。

      (五)到貨材料的入庫,報銷及善后處理。

      材料采購計劃經(jīng)審計部門批準(zhǔn)的價格是保管員辦理暫估入庫的依據(jù),發(fā)票到后由采購員負(fù)責(zé)將發(fā)票轉(zhuǎn)交給保管員,做最終完善確認(rèn)后由保管員轉(zhuǎn)交給核算員,由核算員到財務(wù)部門完成報銷處理。如有貨款多退少補(bǔ)時,余款由采購員負(fù)責(zé)催收,欠款由核算員根據(jù)合同規(guī)定或欠款情況與財務(wù)聯(lián)系辦理。

      六、工程設(shè)備部分

      根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的安排,按收到經(jīng)招標(biāo)確認(rèn)的訂貨合同和技術(shù)協(xié)議,由采購部在合同中簽字,并由核算員負(fù)責(zé)辦理如下業(yè)務(wù)。

      1、合同會簽直至加蓋合同章及技術(shù)協(xié)議加蓋合同章的辦理。

      2、由核算員負(fù)責(zé)辦理合同中規(guī)定的各項分期付款事宜。

      3、核算員負(fù)責(zé)蓋章后合同及技術(shù)協(xié)議的移交和寄發(fā)。

      七、此程序經(jīng)討論能過并經(jīng)批準(zhǔn)確后實施

      工程材料采購部

      起草人:李貴臣

      2010-12-24

      第二篇:采購部工作流程

      采購部工作流程

      一、合同簽約前,工程部、技術(shù)部應(yīng)根據(jù)市場部提供的圖紙對應(yīng)采購的原材物料進(jìn)行明細(xì),制定出《**工程材料采購明細(xì)單》,采購部根據(jù)《材料采購明細(xì)》及時到市場落實要采購的材料供應(yīng)的價格、數(shù)量、時間,為公司材料供應(yīng)提供準(zhǔn)確的報價和前期的準(zhǔn)備工作。此項工作由采購部長將采購明細(xì)分解到各采購員,在2天內(nèi)完成全部的詢價結(jié)果并匯總上報預(yù)算部。

      二、合同簽約后,工程部應(yīng)在簽約后的2日內(nèi)按照施工計劃列出相應(yīng)的采購計劃《**工程一 期材料采購明細(xì)單》,該明細(xì)由

      負(fù)責(zé)制定,該明細(xì)一式四份,分別報采購部、審計部、技術(shù)部。采購部根據(jù)明細(xì)做好采購準(zhǔn)備工作。以后的采購計劃都按照工程的進(jìn)展分期進(jìn)行。

      三、采購部針對《**工程一期材料采購明細(xì)單》,首先落實庫存情況,然后確定實際采購物品種類和數(shù)量,確定好之后,然后進(jìn)行詢價。

      四、采購部在詢價時,一定要參考報價時價格,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附件一)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)供應(yīng)商的報價對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。并將《**工程材料采購單》一式四份,分別報總經(jīng)理、財務(wù)部、審計部。完成審批后,向供應(yīng)商簽訂《采購合同》并發(fā)出《材料訂購單》進(jìn)行采購。

      五、《采購合同》一定要注明所供應(yīng)的材料的規(guī)格型號,要提供合格證、產(chǎn)品檢驗證明、3C認(rèn)證證明、材質(zhì)證明等材料,為驗收做好基礎(chǔ)。《采購合同》簽訂后三日內(nèi)存檔。否則對采購部長處罰

      元。

      六、材料購進(jìn)以后,采購部應(yīng)將總經(jīng)理簽字的《材料采購單》復(fù)印件、本期實際采購的材料明細(xì)單發(fā)給工程部,作為工程部接收的依據(jù)。

      七、材料進(jìn)場后,工程部應(yīng)安排

      負(fù)責(zé)對材料是否有缺貨、少貨、次品、殘品進(jìn)行全面的檢查,檢查中必須將供應(yīng)商的《送貨單》與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨,然后填寫《材料到貨會簽單》,該單一式四份,有接收人分別交到采購部(供應(yīng)商)、審計部、財務(wù)部?!端拓泦巍方徊少彶勘4?。

      八、現(xiàn)場接收人必須要驗收產(chǎn)品的合格證、產(chǎn)品檢驗證、3C認(rèn)證等證件,否則可以拒收。將收集好的上述證件及時交到技術(shù)部完成交接手續(xù)。如有丟失又無法補(bǔ)回的情況下,對責(zé)任人處罰

      元。

      九、采購部在采購過程中,要合理安排材料購進(jìn)時間,確保工期。同時要本著節(jié)約的原則,合理安排車輛,節(jié)約運(yùn)輸成本。

      十、采購部要不定期的到現(xiàn)場跟蹤材料的使用、質(zhì)量、產(chǎn)地等問題,及時糾正出現(xiàn)的問題,每個工程結(jié)束后,采購部、審計部、工程部一起將剩余的材料歸集并辦理退庫手續(xù)。對沒有利用價值的廢棄物,由工程部負(fù)責(zé)處理,同時采購部要對工程的材料供應(yīng)問題進(jìn)行總結(jié)。

      十一、采購結(jié)束后,采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》(附件一),同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料材料單》和《到貨會簽單》、供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》以及審計部審理材料采購意見,由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。

      十二、財務(wù)部審核同意付款后,采購部應(yīng)與供應(yīng)商及時聯(lián)系,要求供應(yīng)商于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

      十三、在施工過程中,如果發(fā)現(xiàn)有材料質(zhì)量不過關(guān)、規(guī)格型號有錯誤等異常情況,采購部要負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)換、退貨。

      十四、采購部要根據(jù)工程部和技術(shù)部的工程變更情況,及時跟蹤掌握材料的變更,適時調(diào)整采購計劃,避免造成物資積壓。如果因為變更后材料計劃沒有變更造成的物資積壓,對采購部長進(jìn)行

      元處罰。

      附件一:

      **公司材料采購詢價單序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量報價(含稅)是否送貨

      第三篇:采購部工作流程

      第一章 貨品采購

      一、采購進(jìn)貨流程

      1、對品種及供應(yīng)商進(jìn)行初步洽談。

      2、確定進(jìn)貨品種及供應(yīng)商。

      3、向供貨商索取相關(guān)資質(zhì)文件,轉(zhuǎn)交質(zhì)管部審核。

      4、協(xié)助質(zhì)管部對供應(yīng)商的業(yè)務(wù)員進(jìn)行合法資格的審查。

      5、采購合同簽訂。

      (1)確定采購進(jìn)貨明細(xì),包括進(jìn)貨品種及數(shù)量,采購計劃報出后的到貨時間;(2)確定相應(yīng)的優(yōu)惠政策;(3)確認(rèn)結(jié)款方式及帶票與否; ①帶票月結(jié) ②帶票現(xiàn)款 ③帶票實銷實結(jié)

      (財務(wù)打款轉(zhuǎn)賬的及時性)

      6、做出計劃,通知發(fā)貨并跟進(jìn)到貨情況。采購已經(jīng)上報的計劃需保存,留做入庫依據(jù)。

      二、采購進(jìn)貨分類

      1、常規(guī)商品進(jìn)貨

      保證日常銷售采購的商品,對于這類商品的采購流程規(guī)范如下:(1)低于庫存下限品種的收集途徑:

      ① 采購部自查

      ② 門店斷貨品種報采購 ③ 配送中心斷貨報采購部

      (2)采購品種的篩選,結(jié)合日常門店總銷售量,進(jìn)行采購貨品的確定。(3)采購人員通過電話聯(lián)系或者其他方式直接與廠家訂貨。(4)采購過程中如遇特殊情況需通知門店斷貨原因。

      2、新品采購

      新品采購包括:替代品采購、顧客訂購品種采購及常規(guī)新品采購三大類。(1)替代品的采購,功效類似、比現(xiàn)有銷售商品有優(yōu)勢的商品采購。替換商品產(chǎn)生的原因如下: ①格過高,貨比三家,處于劣勢。②廠家新品替代老化品種。③毛利低,市場淘汰。

      (2)顧客訂購品種的采購,顧客必須在門店交訂金,采購部專門為其采購的品種。

      ①采購確定到貨時間,超過約定時間導(dǎo)致門店不能銷售的由采購負(fù)責(zé)。(特殊情況除外)

      ②這類商品采購數(shù)量極少,專訂專銷,采購做好登記,到貨入庫后及時送至訂貨門店。

      ③這類商品不得退貨,到貨后兩個月內(nèi)未售出由店長負(fù)責(zé)(3)常規(guī)新品的引進(jìn),是為滿足公司發(fā)展的需要引進(jìn)的新品。①結(jié)合本公司實際情況,對現(xiàn)有品類進(jìn)行規(guī)劃,確定新品引進(jìn)。②門店部及采購部每周一次對當(dāng)?shù)厥袌鲞M(jìn)行了解。

      第二章 到貨入庫跟進(jìn)

      一、落實到貨情況

      1、查當(dāng)日到貨入庫記錄

      (1)核對到貨的準(zhǔn)確性,指所到品種與采購計劃的一致性。若廠家發(fā)了未計劃貨品,退單處理。

      (2)核對到貨入庫正確性,包括廠家、帶票與否及結(jié)款方式等;

      (3)倉儲部收到貨后嚴(yán)格按照要求驗收,差異必須在到貨的第二個工作日內(nèi)準(zhǔn)確上報采購部。

      2、審核當(dāng)日入庫人員登記的:新品本、漲價本及效期本。(1)查看到貨新品,跟進(jìn)新品到貨情況。

      ①門店定購新品,到貨入庫后,及時通知開單員配至門店;

      ②常規(guī)新品采購,入庫后,在最短時間內(nèi)(最遲不超過入庫后第三天)鋪貨至門店銷售并跟進(jìn)。

      ③按照要求對新品的零售價、毛利屬性進(jìn)行核定;(2)查看貨品漲價情況

      ①了解核對廠家(供應(yīng)商)通知漲價與實際到貨價是否一致 ②核查計劃時答應(yīng)給的返點(diǎn)及贈品是否一致;(3)查看效期本情況

      配合配送中心把握好效期商品流入庫中,當(dāng)天內(nèi)與廠家聯(lián)系,做出退貨或者承諾換貨處理;

      二、追蹤未到商品

      1、廠家不再生產(chǎn)或銷售商品的追蹤(1)拓寬渠道,從其他廠家進(jìn)貨;(2)考慮功效相似替代品的進(jìn)貨;

      2、廠家有貨但未發(fā)商品追蹤

      (1)當(dāng)天與廠家聯(lián)系,詢問未發(fā)貨原因。

      ①暫時斷貨不能發(fā)貨的,及時追蹤,最短時間內(nèi)保證商品到庫; ②提價而暫不發(fā)貨的,與廠家談協(xié)議,爭取最后一批不漲價貨品;(2)考慮一個品種多渠道進(jìn)貨。

      ①貨比三家,選取最低價進(jìn)貨; ②充分保證貨源。

      三、關(guān)注銷售過程,積極爭取廠家資源,做商品促銷活動。

      第三章 業(yè)務(wù)洽談

      一、廠家合作協(xié)議的簽訂

      1、合作協(xié)議的分類:(1)協(xié)議:

      ①雙方約定進(jìn)貨量、返點(diǎn);

      ②指定供貨渠道:保證貨源及價格統(tǒng)一。(2)臨時協(xié)議:短期的促銷獎勵

      2、合作協(xié)議包括的主要內(nèi)容:參照采購合同。

      3、對于長期合作的廠家,應(yīng)在原有合作的基礎(chǔ)上,為公司爭取最大優(yōu)惠政策。(1)精減供貨商的數(shù)量,加大深度合作;

      (2)把握最佳進(jìn)貨時機(jī),結(jié)合公司銷量,爭取最大優(yōu)惠政策。

      二、返點(diǎn)的管理

      1、協(xié)議好的返點(diǎn)嚴(yán)格做好登記。

      2、依據(jù)簽訂的合作協(xié)議在規(guī)定時間內(nèi)追蹤廠家返點(diǎn);(1)確定返點(diǎn)金額,確定兌換返點(diǎn)金額商品;(2)確定返點(diǎn)商品到貨時間;

      3、返點(diǎn)商品到貨入庫

      (1)返點(diǎn)商品的入庫按照“不帶票”“月結(jié)”開單,且入庫單價金額為0,并在備注注明“XX月份返點(diǎn)”,便于核查;

      (2)返點(diǎn)商品要求配送入庫時在《漲價本》上做詳細(xì)登記,注明返點(diǎn)商品名稱及數(shù)量;

      (3)采購審核《漲價本》后,對返點(diǎn)商品做采購?fù)搜a(bǔ)價、勾賬,系統(tǒng)里恢復(fù)進(jìn)貨金額。

      ①退補(bǔ)后的價格是采購下次計劃價格參考 ②退補(bǔ)后的價格是開單入庫價格參考。

      (4)現(xiàn)金返點(diǎn),采購做好登記,做進(jìn)系統(tǒng),由返點(diǎn)方直接上交財務(wù)部,財務(wù)部收款后開據(jù)收據(jù),進(jìn)行勾賬。

      4、對于不按時按量返點(diǎn)的廠家,依據(jù)《合作協(xié)議》條款作出相應(yīng)的處理。

      三、新業(yè)務(wù)到訪:

      新品:有意向品種按進(jìn)貨流程進(jìn)貨。

      四、老業(yè)務(wù)到訪:(1)流向查詢;

      (2)查詢進(jìn)銷存;(3)臨時促銷;

      要求廠商提前做好方案,與門店部負(fù)責(zé)人溝通。(4)配合廠家統(tǒng)一調(diào)整商品零售價;

      ①廠家必須提供統(tǒng)一的調(diào)價函

      ②下發(fā)通知由門店部具體落實后反饋價格,再進(jìn)行調(diào)整。(5)效期及不動銷退換貨跟進(jìn)

      第四章 退貨及維修

      一、公司統(tǒng)一要求效期、質(zhì)量問題的退貨

      1、退貨通知內(nèi)容。

      ①通知退貨的對象(門店、門店經(jīng)理和開單退貨); ②退貨商品明細(xì); ③商品有批號效期的限制 ④退貨時間段;

      2、通知途徑。①騰訊通;

      ② 手機(jī)短信的方式(騰訊通斷網(wǎng)時)。

      3、退貨要求:

      ①退貨通知統(tǒng)一由采購部在每個周二、周四十二點(diǎn)前下發(fā)到有關(guān)部門。②采購部在發(fā)退貨通知時,門店必須在規(guī)定的時間內(nèi)嚴(yán)格按照退貨要求完成退貨;

      ④退貨打單員收到退貨后,在供應(yīng)商要求的退貨時間內(nèi)完成,并反饋采購部。

      二、門店及倉庫自查,發(fā)現(xiàn)效期及質(zhì)量問題的商品,上報采購部,采購部確認(rèn)可以處理的,整理下發(fā)退貨通知。

      三、配送中心驗收時拒收商品退貨

      1、破損,批號效期不明商品退貨:

      2、資質(zhì)不全,不合格商品退貨;

      3、近效期商品退貨,效期已超過半的商品拒絕收貨;

      四、返修商品處理

      1、門店發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題及顧客返回的商品,先報采購部確認(rèn)處理方式;

      2、門店憑采購部提供的處理方式退回配送中心;

      3、配送中心收到商品進(jìn)行登記;

      4、退貨開單員在《維修記錄本》登記,由采購確認(rèn)簽字,發(fā)回廠家維修;

      5、維修返回后由退貨開單員返回門店。

      第四篇:采購部工作流程(推薦)

      采購部工作流程

      (2)采購工作管理

      ①測定最好的商品來源、商定采購合約內(nèi)容,包括訂價、品質(zhì)、按時交貨、規(guī)則、保證、零件之補(bǔ)充及退貨。

      ②致力于對公司最有利的地方、采購時考慮到“公司優(yōu)勢”的貨源以及以盡可能的低價購進(jìn)。

      ③要向營運(yùn)負(fù)責(zé)人提出忠告:有關(guān)主要貨源和需求因素的狀況,而這些狀史是會影響到將來采購成本的有利或不利的一些因素。

      ④與市場營銷部、營運(yùn)促銷部協(xié)調(diào)部促銷計劃中各人應(yīng)負(fù)責(zé)、聯(lián)系的事項。

      ⑤創(chuàng)立或建立一個標(biāo)準(zhǔn)的陳設(shè)或是商品分類容積所需要的適當(dāng)空間。

      ⑥為了增加銷售,要選擇適當(dāng)?shù)纳唐芳疤岢龊侠淼膬r格并與廠商及營運(yùn)部門合作,來改善銷售。⑦檢討營銷部的促銷計劃活動,例如:廣告方式、陳列介紹的正確性等。

      ⑧一項一項檢討及分析銷售及庫存的報告,以便決定那些商品的庫存是否適當(dāng),那些應(yīng)該降價,那些應(yīng)清。

      (3)監(jiān)督:指導(dǎo)所有采購員的采購作業(yè),分派采購職責(zé),協(xié)助他們選商品及訓(xùn)練,建立工作的標(biāo)準(zhǔn),訂

      定責(zé)任和考評績效。

      (4)業(yè)務(wù)與責(zé)任:

      ①改善實際銷售計劃以達(dá)到滿意的銷售額,適當(dāng)?shù)闹苻D(zhuǎn)數(shù)及高利潤目標(biāo)。

      ②建立適當(dāng)?shù)纳唐方Y(jié)構(gòu),以適合市場需求及達(dá)成預(yù)期的庫存及周轉(zhuǎn)能力。

      ③是否有能力在商品品質(zhì)、效用和價格方面做改進(jìn)以達(dá)到有競爭潛力。

      ④能否改善商品來源、以達(dá)成品質(zhì)、樣式、價格及時間上能適合的程度。

      ⑤能否與有關(guān)支援單位營銷部協(xié)調(diào)達(dá)到對促銷有貢獻(xiàn)這方面的能力。

      ⑥能否與廠商保持良好關(guān)系的能力,而這良好關(guān)系導(dǎo)致廠商愿意提供我們所要求的商品。

      (二)、職稱:采購副經(jīng)理

      1、基本職能:

      在公司的政策之下,配合協(xié)助采購部長制定采購、銷售計劃,負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)工作的日常管理,負(fù)責(zé)商

      品采購業(yè)務(wù)的具體談判,負(fù)責(zé)采購合同的審核、商品價格、毛利水平的擬定,商品變價、調(diào)價的審核,商品促銷計劃、跟進(jìn)銷售情況、對比分析銷售業(yè)績及銷售方式改進(jìn)的擬定。對于所負(fù)責(zé)部門商品的挑選、訂價和銷售擔(dān)負(fù)完全責(zé)任。

      2、職責(zé)與任務(wù):

      (1)負(fù)責(zé)采購員的甄選、訓(xùn)練及工作指導(dǎo);

      (2)負(fù)責(zé)對新品的開發(fā)選擇,要確保所選購之商品能銷售、進(jìn)貨成本低;

      (3)與廠商合作發(fā)展:①新商品。②獨(dú)占性商品③廉價品。④促銷廣告用之商品。

      (4)盡可能在促銷廣告時爭取到廠商的協(xié)作贊助;

      (5)向營運(yùn)部建議某項商品促銷陳列;

      (6)以下列原則為準(zhǔn)來訂價:

      ①以人們對顧客所愿意付出之價格來判斷;②與別家公司相同的或相似的貨品要訂出競爭性的價

      格;③進(jìn)貨成本;④廠商建議的價格;

      (7)下列原則降價、漲價:①銷售的速度;②商品的存放時間;③同行之價;④庫存狀況;⑤季節(jié)變

      換。

      (8)屬于協(xié)助方面的責(zé)任:①督導(dǎo)銷售人員;②追加補(bǔ)貨時協(xié)助計算庫存;③使倉庫保持整齊清潔;

      ④處理賒欠并確保顧客能馬上收到商品及周到的服務(wù)

      (9)在其他人協(xié)助的情況下,遵照規(guī)定,使正確的實物盤存。

      3、組織關(guān)系:報告——采購部經(jīng)理、總經(jīng)理;督導(dǎo)——采購主管、采購員;

      協(xié)調(diào)——營業(yè)部、市場營銷部。

      4、考核事項:工作表現(xiàn)依下陳述之事項衡量:①商場的營業(yè)情形與商品計劃及預(yù)算相符合的程度;

      ②商品所獲毛利和商品計劃及預(yù)算相符合的程度;

      (四)鮮食、食品、非食品采購員及聯(lián)營租賃業(yè)務(wù)的職責(zé)說明

      1、采購員的職責(zé)說明:負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)厥袌鲛r(nóng)副產(chǎn)品、水果蔬菜的采購談判,按公司的采購政策,盡力減少供

      應(yīng)商中間環(huán)節(jié),直接向生產(chǎn)商采購;負(fù)責(zé)鮮食部每日銷售商品的采購補(bǔ)貨。

      2、我商場銷售商品的主要貨源基地主要靠市場采集。通過市調(diào)、談判、開發(fā)引進(jìn)適合消費(fèi)市場的銷售商

      品。

      3、聯(lián)營招商業(yè)務(wù)的職責(zé)說明:按公司政策開發(fā)引進(jìn)新品名牌,洽談?wù)猩套赓U業(yè)務(wù);并對該項

      目跟進(jìn)監(jiān)督;對市場情況、銷售情況及時反饋并做出調(diào)整改進(jìn)措施。

      4、采購員基本要求:

      ① 具有誠實敬業(yè)的個人素質(zhì),有相當(dāng)?shù)牟少徑?jīng)驗,具有敏銳的市場意識,較強(qiáng)的談判能

      力;

      ② 作為采購部的員工必須對公司絕對忠誠;不接受廠商的回扣、旅游招待、贈品、宴會,違者將按公

      司有關(guān)規(guī)定處理;

      ③ 采購人員應(yīng)密切注意市場行情的變化,掌握市場信息;

      ④ 采購人員必須了解本部門的專業(yè)知識,避免采購假冒偽劣商品及被廠商蒙騙;

      ⑤ 采購人員必須具備豐富的商品知識,慎重選擇商品,建立商品類別組織,控制品項結(jié)構(gòu),清除滯銷

      商品,經(jīng)常引起新商品,維持商品的快速周轉(zhuǎn)及新鮮度;

      ⑥ 采購員應(yīng)了解商品特性,并突顯其特性;控制毛利,盡量達(dá)到目標(biāo)毛利;創(chuàng)造銷售業(yè)績,完成目標(biāo)

      值;

      ⑦ 采購員必須考慮新商品的陳列問題,對正常陳列的商品要畫出陳列圖(MODULAR),促銷商品應(yīng)

      注明其陳列方式;

      ⑧ 采購員應(yīng)隨時關(guān)注天氣的變化,及時調(diào)節(jié)受較大影響的商品庫存;

      ⑨ 采購人員應(yīng)經(jīng)常深入賣場,了解商情,客情,以期創(chuàng)造最佳的銷售業(yè)績;

      ⑩ 采購員應(yīng)建立穩(wěn)定的采購渠道,尋找充足的貨源,避免商品脫銷斷檔;

      ⑾ 采購員必須適時開發(fā)新商品;

      ⑿ 采購員應(yīng)經(jīng)常做市場調(diào)查,掌握競爭對手的商品構(gòu)成、價格策略、促銷手段等;并采取相應(yīng)對策; ⒀采購人員應(yīng)定期收集銷售數(shù)據(jù),分析銷售狀況;且應(yīng)定期擬定促銷計劃,并策劃實施。

      4、專業(yè)知識:作為一個合格的采購員,除應(yīng)具備豐富的商品知識外,還應(yīng)了解與采購有關(guān)的法律、法規(guī)

      等相關(guān)的專業(yè)知識。具體如下:

      △ 國家規(guī)定的商品檢驗標(biāo)準(zhǔn)?!魃唐钒踩谙蕖!魃唐菲焚|(zhì)的辨別方法?!魃虡?biāo)認(rèn)識。

      △銷售技巧?!魃唐饭δ堋!魃唐返闹谱骷夹g(shù)?!魃唐分圃斐杀镜臉?gòu)成?!魃唐穬r值的顯現(xiàn)方法?!鞴?yīng)商的優(yōu)缺點(diǎn)。△商品的季節(jié)變化規(guī)律。△供應(yīng)商談判技巧。

      (五)商品行政部的職責(zé)說明

      懂商品知識、熟悉操作電腦、基本電腦維護(hù)、商品分類編碼、商品登信息錄入、供應(yīng)商檔案管理、商品變價調(diào)價的執(zhí)行以及每日價格單據(jù)、公司文件等資料的存檔、傳遞,每日或每周交配送中心配送員,傳交松原公司財務(wù)部。

      一、商品行政部主管崗位職責(zé)

      1、采購員簽完合同拿到財務(wù)處加蓋合同章、布置錄入工作;

      2、核查商品的報告表,布置錄入工作;

      3、供應(yīng)商檔案、商品信息的錄入;

      4、審核生效訂單,調(diào)價單、恢復(fù)采購、停止采購單、并轉(zhuǎn)移更換供應(yīng)商的商品信息;

      5、修改供應(yīng)商檔案、錯誤條碼、商品信息等系統(tǒng)資料;

      6、為經(jīng)理、采購員查尋、提供系統(tǒng)中資料;

      7、錄入、打印商品計劃表、備忘錄、報告等采購部所需資料;

      8、申領(lǐng)、保管、控制采購部所需辦公用品;

      9、考勤,制定商品行政部文員排班表;

      10、嚴(yán)格遵守公司企業(yè)文化及公司規(guī)章制度。

      需掌握技能:①熟練使用微機(jī)及應(yīng)用系統(tǒng);②能維護(hù)微機(jī)及設(shè)備;③熟悉商品知識及商品分類編碼。

      二、商品行政部文員崗位職責(zé)

      1、錄入供應(yīng)商檔案、商品信息、競爭商品、停止采購單、恢復(fù)采購單;

      2、錄入調(diào)整商品進(jìn)、售價單;

      3、錄入打印未生效訂單、生效的商品進(jìn)、售價單、商品計劃表、備忘錄、報告等資料;

      4、為經(jīng)理、采購員查尋、提供系統(tǒng)中的資料;

      5、打印商品自產(chǎn)制作打印各種報表;

      6、向相關(guān)部門傳送有關(guān)單據(jù);

      7、為采購部制作打印各種報表;

      8、修改錯誤商品信息;

      9、系統(tǒng)維護(hù);

      10、嚴(yán)格遵守公司企業(yè)文化及規(guī)章制度。

      需掌握技能:

      1、熟練使用微機(jī);

      2、打字速度快;

      3、熟練應(yīng)用系統(tǒng)。

      第二章 采購流程

      一、采購業(yè)務(wù)流程圖

      第五篇:采購部工作職責(zé)及流程(推薦)

      采購部工作職責(zé)及流程

      一、采購部備崗位職責(zé)

      (一)采購部經(jīng)理的崗位職責(zé)

      1、做到遵紀(jì)守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德。

      2、對采購員的工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查,確保采購工作順利開展。

      3、選擇、評審、管理供應(yīng)商,建立供應(yīng)商檔案。

      4、審核單品進(jìn)價,并進(jìn)行確認(rèn):定期進(jìn)行市場價格調(diào)查,保證采購成本。

      5、對各部門非常規(guī)物資申購單進(jìn)行審核,有權(quán)拒絕末經(jīng)董事長同意的采購定單。

      6、配合財務(wù)部、倉庫確定合理物資采購量,及時了解存貨情況,進(jìn)行合理采購。

      7、組織供貨合同評審,簽訂供貨合同,實旌采購活動,并對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

      8、監(jiān)督采購過程中的退、換貨工作、補(bǔ)償事宜,確保我司利益。

      9、發(fā)展新供貨商,滿足公司需求。

      10、加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通,及時解決工作中存在的問題。

      11、加強(qiáng)與生產(chǎn)部門、營運(yùn)部門的溝通,及時解決工作中存在的問題。

      12、每月組織采購員召開一次業(yè)務(wù)分析會,進(jìn)行交流與培訓(xùn)。

      13、建立采購合同臺帳,做好保密工作。

      14、完成好董事長交辦的其它工作

      (二)采購員的崗位職責(zé)

      l、做到遵紀(jì)守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德,做到誠實虛心、盡職盡責(zé)、不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神。

      2、服從分配,聽從指揮,并嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定。

      3、負(fù)責(zé)公司物資的采購分單工作,對供應(yīng)商進(jìn)行詢價、比價、議價,并上報相關(guān)信息:對所采購的物品全面負(fù)責(zé)。

      4、有權(quán)拒絕末經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)的采購定單。

      5、負(fù)責(zé)保存采購工作的必要原始記錄,做好統(tǒng)計,定期上報。

      6、對所采購的物資要有申購單,采購非常規(guī)物資上報采購經(jīng)理。

      7、不斷進(jìn)行市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理,及時上報,以便及時調(diào)整采購策略。

      8、跟催采購進(jìn)度,確保訂購物料按時、按量、保質(zhì)送達(dá)我司倉庫。

      9、及時傳遞訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的信息,確保供方滿足我公司的需求。

      lO、及時處理與供應(yīng)商采購異常、退、換貨、補(bǔ)償事宣,確保我司利益。

      11、加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò),確保貨源充足,供貨質(zhì)量穩(wěn)定,交貨時間準(zhǔn)確。

      二、采購部工作流程

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