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      公司物資采購(gòu)財(cái)務(wù)管理制度

      時(shí)間:2019-05-14 10:13:02下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:公司物資采購(gòu)財(cái)務(wù)管理制度

      工程物資采購(gòu)財(cái)務(wù)管理制度

      目 錄

      第一章 總則

      第二章 采購(gòu)原則

      第三章 物資采購(gòu)價(jià)格管理

      第四章 合同簽訂與內(nèi)部審核

      第五章 采購(gòu)物資入庫(kù)及出庫(kù)管理

      第六章 資金付款及報(bào)賬管理

      第七章 有關(guān)責(zé)任

      第八章 附則

      共6頁(yè)

      第1 頁(yè)

      一、總則

      為了進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)行為,加強(qiáng)物資采購(gòu)監(jiān)督管理,根據(jù)國(guó)家要求,為提高公司經(jīng)濟(jì)效益,特制訂本制度。

      本制度是對(duì)公司購(gòu)買(mǎi)材料、工具、配件、五金電器、勞保用品、辦公用品等物資的財(cái)務(wù)行為的基本規(guī)范。

      二、采購(gòu)原則

      2.1 物資采購(gòu)按照采購(gòu)金額的大小,實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理。

      2.2 除項(xiàng)目施工有特殊要求或僅有唯一供貨單位外,其余每一物資采購(gòu)均應(yīng)選擇三家以上的供貨單位實(shí)行比質(zhì)比價(jià),同等產(chǎn)品比質(zhì)量,同等質(zhì)量比價(jià)格,同等價(jià)格比信譽(yù),嚴(yán)格價(jià)格和質(zhì)量監(jiān)督。

      供貨單位選擇和采購(gòu)價(jià)格的確定,應(yīng)做到公開(kāi)、公平、公正,不搞個(gè)人特權(quán)和人情交易。

      三、物資采購(gòu)價(jià)格管理

      3.1 公司對(duì)大宗原輔材料、定點(diǎn)采購(gòu)材料應(yīng)逐步實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)管理。選點(diǎn)定點(diǎn)原則及具體做法按公司財(cái)務(wù)管理制度文件執(zhí)行。

      公司對(duì)非定點(diǎn)采購(gòu)材料、零星采購(gòu)材料,年累計(jì)采購(gòu)金額較大的,也應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。

      3.2 公司成立專門(mén)的招標(biāo)評(píng)審工作機(jī)構(gòu),由采購(gòu)、質(zhì)量、技術(shù)、財(cái)務(wù)部門(mén)及相應(yīng)的副總經(jīng)理共同負(fù)責(zé)招標(biāo)工作。各部門(mén)在招標(biāo)管理中的職責(zé)如下:

      3.2.1 采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)提供招標(biāo)單位資料,擬定招標(biāo)方案。

      3.2.2 工程、設(shè)計(jì)部門(mén)依據(jù)采購(gòu)部門(mén)提供的招標(biāo)單位資料,從技術(shù)、質(zhì)量角度對(duì)招標(biāo)單位的物資(產(chǎn)品)能否符合要求進(jìn)行論證,并做出鑒定意見(jiàn)。

      3.2.3 財(cái)務(wù)部門(mén)著重進(jìn)行價(jià)格論證,在滿足技術(shù)、質(zhì)量要求的前提下,選擇最低價(jià)位的供應(yīng)商。

      共6頁(yè)

      第2 頁(yè) 3.3 經(jīng)相應(yīng)部門(mén)論證后,招標(biāo)金額在10萬(wàn)元以下的物資采購(gòu),由招標(biāo)評(píng)審機(jī)構(gòu)集體討論確定中標(biāo)單位,招標(biāo)金額在10萬(wàn)元以上的,由招標(biāo)評(píng)審機(jī)構(gòu)提議交總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)實(shí)施。

      3.4 各責(zé)任部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)中標(biāo)單位管理,如發(fā)現(xiàn)中標(biāo)單位擅自更改技術(shù)、質(zhì)量要求和價(jià)格,必須及時(shí)向分管副總報(bào)告,后果嚴(yán)重的,應(yīng)取消定點(diǎn)資格。

      3.5 為確保采購(gòu)物資優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià),公司對(duì)已經(jīng)定點(diǎn)采購(gòu)的單位,也必須每年進(jìn)行審定,不搞終身制。需要對(duì)招標(biāo)采購(gòu)單位和招標(biāo)采購(gòu)物資作調(diào)整的,由采購(gòu)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)提出調(diào)整意見(jiàn),按同樣的決策程序和管理權(quán)限執(zhí)行。

      3.6 對(duì)不具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu)、非定點(diǎn)的物資采購(gòu)、零星采購(gòu)物資按采購(gòu)金額的大小,重點(diǎn)進(jìn)行價(jià)格控制與管理:

      3.6.1 同一型號(hào)規(guī)格一次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下或年累計(jì)采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的物資,由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后采購(gòu)。

      3.6.2 同一型號(hào)規(guī)格年累計(jì)采購(gòu)金額在10--20萬(wàn)元的物資,由采購(gòu)部門(mén)提出三個(gè)以上供貨單位,進(jìn)行比質(zhì)比價(jià),并做出傾向性意見(jiàn),經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)價(jià)格會(huì)審后,確定采購(gòu)價(jià)格。當(dāng)意見(jiàn)不一致時(shí),由分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理最終決定。

      3.6.3 同一型號(hào)規(guī)格年累計(jì)采購(gòu)金額在20萬(wàn)元以上的物資,由采購(gòu)部門(mén)提出三個(gè)以上供貨單位,進(jìn)行比質(zhì)比價(jià),并做出傾向性意見(jiàn),經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)價(jià)格會(huì)審后,報(bào)財(cái)務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)。

      3.6.4 同一型號(hào)規(guī)格年累計(jì)采購(gòu)金額超過(guò)100萬(wàn)元的物資,按上述程序?qū)徍撕?,由?cái)務(wù)副總經(jīng)理提交總經(jīng)理辦公會(huì)議決定,批準(zhǔn)實(shí)施。

      3.7 為了保證物資采購(gòu)工作及時(shí)、正常進(jìn)行,凡價(jià)格方案應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)議確定的,則應(yīng)在一周內(nèi)給予答復(fù);其余的則應(yīng)在三天內(nèi)給予答復(fù);財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)與各采購(gòu)部門(mén)認(rèn)真配合,確保及時(shí)采購(gòu)。

      四、合同簽訂與內(nèi)部審核

      4.1 凡已進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的物資必須簽訂合同;非招標(biāo)采購(gòu)物資、非定點(diǎn)采購(gòu)物資、零星采購(gòu)物資在同一供貨單位年內(nèi)采購(gòu)金額滿20萬(wàn)元以上的,也應(yīng)簽訂合同。如事先不能確定的,應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部門(mén)溝通,并在事后補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)。

      4.2 合同由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)外簽訂,但在簽訂之前,必須執(zhí)行公司內(nèi)部的合同簽訂審批規(guī)定。即由采購(gòu)部門(mén)填制內(nèi)部合同審批單,內(nèi)容包括供貨單位名稱、共6頁(yè)

      第3 頁(yè) 采購(gòu)物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、總金額等,采購(gòu)部門(mén)按照管理權(quán)限逐級(jí)送審、簽字,經(jīng)批準(zhǔn)后方能對(duì)外簽訂合同。

      4.3 合同正本其中一份應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)保留。

      五、采購(gòu)物資入庫(kù)及出庫(kù)管理

      5.1 物資到場(chǎng)后必須由采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)使用部門(mén)進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收,合格后方可入庫(kù)。

      5.2 對(duì)不合格物資,采購(gòu)部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

      5.3 對(duì)收存入庫(kù)物資進(jìn)行核算、清點(diǎn)后,由倉(cāng)庫(kù)管理員出具入庫(kù)或收料單。入庫(kù)單或收料單一式三聯(lián),倉(cāng)庫(kù)留存一聯(lián)作為登記倉(cāng)庫(kù)帳用、交采購(gòu)人員或送貨人員一聯(lián)作為采購(gòu)或供貨部門(mén)請(qǐng)款報(bào)銷(xiāo)憑證、交財(cái)務(wù)一聯(lián)作為付款記帳用。

      5.4 循環(huán)使用物資入庫(kù)填寫(xiě)入庫(kù)單,消耗性使用物資入庫(kù)填寫(xiě)收料單。5.5循環(huán)使用物資出庫(kù)填寫(xiě)出庫(kù)單,消耗性使用物資入庫(kù)填寫(xiě)領(lǐng)料單。

      5.6物料出庫(kù)必須要有出庫(kù)單或領(lǐng)料單,出庫(kù)單或領(lǐng)料單由領(lǐng)用人填寫(xiě),經(jīng)部門(mén)經(jīng)理復(fù)核,倉(cāng)庫(kù)核量,財(cái)務(wù)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),所有字簽完以后交由倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。

      5.7出庫(kù)單或領(lǐng)料單一式三聯(lián),領(lǐng)用部門(mén)自己留存一聯(lián)作為部門(mén)留底,供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫(kù)物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后把余下二聯(lián)交倉(cāng)庫(kù),一聯(lián)作為倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)記賬用,另一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交財(cái)務(wù)作為倉(cāng)庫(kù)出料發(fā)貨憑證用。

      5.8 領(lǐng)料人于物料出庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,未及時(shí)當(dāng)場(chǎng)處理的,則該物料視為合格。5.9以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;

      5.10對(duì)于各部門(mén)領(lǐng)用的各種工具、辦公用具、設(shè)備,倉(cāng)庫(kù)均要做“各部門(mén)在用工具、辦公用具、設(shè)備臺(tái)賬”,記錄各使用部門(mén)在用情況,并于每年年底盤(pán)點(diǎn)一次相互核對(duì)。

      5.11銷(xiāo)耗性物資損失或循環(huán)使用物資報(bào)廢時(shí),倉(cāng)庫(kù)須填寫(xiě)“銷(xiāo)耗性物資損失報(bào)告單”或“循環(huán)使用物資損失報(bào)告單”,經(jīng)有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行查驗(yàn)并在“銷(xiāo)耗性物資損失報(bào)告單”或“循環(huán)使用物資損失報(bào)告單”上簽字認(rèn)可后,入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)?!颁N(xiāo)耗性物資損失報(bào)告單”或“循環(huán)使用物資損失報(bào)告單”一式兩份,倉(cāng)庫(kù)留存一份作倉(cāng)庫(kù)報(bào)損銷(xiāo)帳用,報(bào)財(cái)務(wù)一份作為財(cái)務(wù)報(bào)損銷(xiāo)帳用。

      共6頁(yè)

      第6 頁(yè) 5.12對(duì)消耗性物資有消耗定額的,倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)控制發(fā)放,物資管理部門(mén)(如財(cái)務(wù)部)應(yīng)嚴(yán)格控制簽字。

      六、資金付款及報(bào)帳管理

      6.1 根據(jù)采購(gòu)資金用款的特殊性,采購(gòu)部門(mén)可在規(guī)定的資金使用計(jì)劃內(nèi),先向財(cái)務(wù)部門(mén)申請(qǐng)用款。待該項(xiàng)物資發(fā)票報(bào)帳時(shí),再進(jìn)行審核。

      6.2 財(cái)務(wù)部門(mén)在報(bào)帳時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核,經(jīng)審核無(wú)誤后方能報(bào)帳。具體審核內(nèi)容如下:

      6.2.1 有無(wú)書(shū)面合同。

      6.2.2 合同是否有授權(quán)簽訂的批準(zhǔn)手續(xù)。

      6.2.3 報(bào)帳發(fā)票的單位、物資名稱,數(shù)量,單價(jià)等是否與合同規(guī)定相符。6.2.4 無(wú)合同的付款事項(xiàng)是否符合公司相應(yīng)的規(guī)定。

      6.3 對(duì)審核不符合規(guī)定的付款,財(cái)務(wù)部門(mén)可以拒絕報(bào)帳。財(cái)務(wù)人員在報(bào)帳中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的,應(yīng)及時(shí)報(bào)告或協(xié)調(diào)處理,以便嚴(yán)格制度,落實(shí)責(zé)任。

      6.4 財(cái)務(wù)和物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)同時(shí)對(duì)報(bào)帳物資進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理,將每一采購(gòu)物資的型號(hào)規(guī)格、供應(yīng)商、采購(gòu)單價(jià)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)列入微機(jī)管理,為比價(jià)采購(gòu)積累資料。

      6.5 審計(jì)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)重要采購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督審計(jì),審計(jì)報(bào)告直接對(duì)董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)負(fù)責(zé)。

      七、有關(guān)責(zé)任

      7.1 公司經(jīng)營(yíng)者及其高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)定,支持公司采購(gòu)部門(mén)、價(jià)格監(jiān)督部門(mén)履行職責(zé)。

      7.2 公司責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人員、及責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)按照本制度要求,結(jié)合公司實(shí)際情況,在執(zhí)行中不斷完善物資比價(jià)采購(gòu)管理。

      7.3 凡違反本制度,損害公司利益,造成公司資產(chǎn)流失的部門(mén)和人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任:給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)依法賠償;對(duì)弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)、記過(guò)、調(diào)離崗位、解聘、除名等處理;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

      八、附則

      共6頁(yè)

      第6 頁(yè) 8.1 本制度適用于公司本部,全資、控股公司可參照本制度制定適合本企業(yè)的相應(yīng)管理規(guī)定,經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

      8.2 本制度由公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。

      共6頁(yè)

      第6 頁(yè)

      第二篇:公司物資采購(gòu)財(cái)務(wù)管理制度

      公司物資采購(gòu)財(cái)務(wù)管理制度 1 總則

      為了進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)行為,加強(qiáng)物資采購(gòu)監(jiān)督管理,根據(jù)國(guó)家要求,為提高公司經(jīng)濟(jì)效益,特制訂本制度。

      本制度是對(duì)公司購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料、輔料、備品備件(含進(jìn)口)、工具(含進(jìn)口)、油化、包裝、產(chǎn)配件、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、五金電器、勞保用品、辦公用品等物資及勞務(wù)協(xié)作過(guò)程中所發(fā)生的財(cái)務(wù)行為的基本規(guī)范。2 采購(gòu)原則

      2.1 物資采購(gòu)按照采購(gòu)金額的大小,實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理。2.2 除公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有特殊要求或僅有唯一供貨單位外,其余每一物資采購(gòu)均應(yīng)選擇兩個(gè)以上的供貨單位實(shí)行比質(zhì)比價(jià),同等產(chǎn)品比質(zhì)量,同等質(zhì)量比價(jià)格,同等價(jià)格比信譽(yù),嚴(yán)格價(jià)格和質(zhì)量監(jiān)督。

      供貨單位選擇和采購(gòu)價(jià)格的確定,應(yīng)做到公開(kāi)、公平、公正,不搞個(gè)人特權(quán)和人情交易。3 物資采購(gòu)價(jià)格管理

      3.1 公司對(duì)大宗原輔材料、定點(diǎn)采購(gòu)材料應(yīng)逐步實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)管理。選點(diǎn)定點(diǎn)原則及具體做法按TS16949“采購(gòu)控制程序”文件執(zhí)行。

      公司對(duì)非定點(diǎn)采購(gòu)材料、零星采購(gòu)材料,年累計(jì)采購(gòu)金額較大的,也應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。3.2 公司成立專門(mén)的招標(biāo)評(píng)審工作機(jī)構(gòu),由采購(gòu)、質(zhì)量、技術(shù)、財(cái)務(wù)部門(mén)及相應(yīng)的副總經(jīng)理共同負(fù)責(zé)招標(biāo)工作。各部門(mén)在招標(biāo)管理中的職責(zé)如下:

      3.2.1 采購(gòu)部門(mén)(包括物資供應(yīng)、工程部門(mén)、工具部門(mén)、設(shè)備制造部門(mén))負(fù)責(zé)提供招標(biāo)單位資料,擬定招標(biāo)方案。

      3.2.2 技術(shù)、質(zhì)量部門(mén)依據(jù)采購(gòu)部門(mén)提供的招標(biāo)單位資料,從技術(shù)、質(zhì)量角度對(duì)招標(biāo)單位的物資(產(chǎn)品)能否符合公司要求進(jìn)行論證,并做出鑒定意見(jiàn)。

      3.2.3 財(cái)務(wù)部門(mén)著重進(jìn)行價(jià)格論證,在滿足技術(shù)、質(zhì)量要求的前提下,選擇最低價(jià)位的供應(yīng)商。

      3.3 經(jīng)相應(yīng)部門(mén)論證后,招標(biāo)金額在100萬(wàn)元以下的物資采購(gòu),由招標(biāo)評(píng)審機(jī)構(gòu)集體討論確定中標(biāo)單位,招標(biāo)金額在100萬(wàn)元以上的,由招標(biāo)評(píng)審機(jī)構(gòu)提議

      交總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)實(shí)施。

      3.4 各責(zé)任部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)中標(biāo)單位管理,如發(fā)現(xiàn)中標(biāo)單位擅自更改技術(shù)、質(zhì)量要求和價(jià)格,必須及時(shí)向分管副總報(bào)告,后果嚴(yán)重的,應(yīng)取消定點(diǎn)資格。

      3.5 為確保采購(gòu)物資優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià),公司對(duì)已經(jīng)定點(diǎn)采購(gòu)的單位,也必須每年進(jìn)行審定,不搞終身制。需要對(duì)招標(biāo)采購(gòu)單位和招標(biāo)采購(gòu)物資作調(diào)整的,由采購(gòu)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)提出調(diào)整意見(jiàn),按同樣的決策程序和管理權(quán)限執(zhí)行。

      3.6 對(duì)不具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu)、非定點(diǎn)的物資采購(gòu)、零星采購(gòu)物資按采購(gòu)金額的大小,重點(diǎn)進(jìn)行價(jià)格控制與管理:

      3.6.1 同一型號(hào)規(guī)格一次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下或年累計(jì)采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的物資,由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后采購(gòu)。

      3.6.2 同一型號(hào)規(guī)格年累計(jì)采購(gòu)金額在10--20萬(wàn)元的物資,由采購(gòu)部門(mén)提出兩個(gè)以上供貨單位,進(jìn)行比質(zhì)比價(jià),并做出傾向性意見(jiàn),經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)價(jià)格會(huì)審后,確定采購(gòu)價(jià)格。當(dāng)意見(jiàn)不一致時(shí),由分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理最終決定。

      3.6.3 同一型號(hào)規(guī)格年累計(jì)采購(gòu)金額在20萬(wàn)元以上的物資,由采購(gòu)部門(mén)提出兩個(gè)以上供貨單位,進(jìn)行比質(zhì)比價(jià),并做出傾向性意見(jiàn),經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)價(jià)格會(huì)審后,報(bào)財(cái)務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)。

      3.6.4 同一型號(hào)規(guī)格年累計(jì)采購(gòu)金額超過(guò)100萬(wàn)元的物資,按上述程序?qū)徍撕?,由?cái)務(wù)副總經(jīng)理提交總經(jīng)理辦公會(huì)議決定,批準(zhǔn)實(shí)施。

      3.7 公司委托子公司對(duì)外采購(gòu)物資,采購(gòu)價(jià)格按上述相應(yīng)權(quán)限審核,經(jīng)批準(zhǔn)后采購(gòu)。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)制定對(duì)內(nèi)銷(xiāo)售加價(jià)率。

      3.8 為了保證物資采購(gòu)工作及時(shí)、正常進(jìn)行,凡價(jià)格方案應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)議確定的,則應(yīng)在一周內(nèi)給予答復(fù);其余的則應(yīng)在三天內(nèi)給予答復(fù);財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)與各采購(gòu)部門(mén)認(rèn)真配合,確保及時(shí)采購(gòu)。合同簽訂與內(nèi)部審核

      4.1 凡已進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的物資必須簽訂合同;非招標(biāo)采購(gòu)物資、非定點(diǎn)采購(gòu)物資、零星采購(gòu)物資在同一供貨單位年內(nèi)采購(gòu)金額滿20萬(wàn)元以上的,也應(yīng)簽訂合同。如事先不能確定的,應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部門(mén)溝通,并在事后補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)。4.2 合同由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)外簽訂,但在簽訂之前,必須執(zhí)行公司內(nèi)部的合同簽訂審批規(guī)定。即由采購(gòu)部門(mén)填制內(nèi)部合同審批單,內(nèi)容包括供貨單位名稱、采購(gòu)物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、總金額等,采購(gòu)部門(mén)按照管理權(quán)限逐級(jí)送審、簽字,經(jīng)批準(zhǔn)后方能對(duì)外簽訂合同。4.3 合同正本其中一份應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)保留。

      資金付款及報(bào)帳管理

      5.1 根據(jù)采購(gòu)資金用款的特殊性,采購(gòu)部門(mén)可在規(guī)定的資金使用計(jì)劃內(nèi),先向財(cái)務(wù)部門(mén)申請(qǐng)用款。待該項(xiàng)物資發(fā)票報(bào)帳時(shí),再進(jìn)行審核。

      5.2 財(cái)務(wù)部門(mén)在報(bào)帳時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核,經(jīng)審核無(wú)誤后方能報(bào)帳。具體審核內(nèi)容如下:

      5.2.1 有無(wú)書(shū)面合同。

      5.2.2 合同是否有授權(quán)簽訂的批準(zhǔn)手續(xù)。

      5.2.3 報(bào)帳發(fā)票的單位、物資名稱,數(shù)量,單價(jià)等是否與合同規(guī)定相符。5.2.4 無(wú)合同的付款事項(xiàng)是否符合公司相應(yīng)的規(guī)定。

      5.3 對(duì)審核不符合規(guī)定的付款,財(cái)務(wù)部門(mén)可以拒絕報(bào)帳。財(cái)務(wù)人員在報(bào)帳中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的,應(yīng)及時(shí)報(bào)告或協(xié)調(diào)處理,以便嚴(yán)格制度,落實(shí)責(zé)任。

      5.4 財(cái)務(wù)和物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)同時(shí)對(duì)報(bào)帳物資進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理,將每一采購(gòu)物資的型號(hào)規(guī)格、供應(yīng)商、采購(gòu)單價(jià)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)列入微機(jī)管理,為比價(jià)采購(gòu)積累資料。5.5 審計(jì)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)重要采購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督審計(jì),審計(jì)報(bào)告直接對(duì)董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)負(fù)責(zé)。6 有關(guān)責(zé)任

      6.1 公司經(jīng)營(yíng)者及其高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)定,支持公司采購(gòu)部門(mén)、價(jià)格監(jiān)督部門(mén)履行職責(zé)。

      6.2 公司責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人員、及責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)按照本制度要求,結(jié)合公司實(shí)際情況,在執(zhí)行中不斷完善物資比價(jià)采購(gòu)管理。

      6.3 凡違反本制度,損害公司利益,造成公司資產(chǎn)流失的部門(mén)和人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任:給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)依法賠償;對(duì)弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)、記過(guò)、調(diào)離崗位、解聘、除名等處理;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。7 附則

      7.1 本制度適用于公司本部,全資、控股公司可參照本制度制定適合本企業(yè)的相應(yīng)管理規(guī)定,經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

      第三篇:公司物資采購(gòu)管理制度

      公司物資采購(gòu)管理制度

      第一章 總則

      第一條 為規(guī)范公司的采購(gòu)行為和程序,降低采購(gòu)成本,確保各項(xiàng)原材料、貨品等物資的供應(yīng),加強(qiáng)公司的物資采購(gòu)的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理行為的基本規(guī)范。第三條采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu);大宗物資的采購(gòu),具備招標(biāo)條件的,應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。第二章 采購(gòu)人員職責(zé)

      第四條 采購(gòu)人員具體職責(zé)有:

      (一)負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的制定,采購(gòu)合同的簽訂;

      (二)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的的詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)、比質(zhì)和采購(gòu)招標(biāo)工作;

      (三)負(fù)責(zé)按時(shí)、按質(zhì)、按量地采購(gòu)公司所需各種物資。

      (四)負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。第五條 采購(gòu)原則

      (一)審核批準(zhǔn)。原則上,未經(jīng)審批的物資不予采購(gòu)。

      (二)先進(jìn)先出原則。監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。

      (三)本地采購(gòu)。在價(jià)格與質(zhì)量相當(dāng)條件下,以本地采購(gòu)為主以降低運(yùn)輸成本。

      (四)銀行結(jié)算原則。對(duì)長(zhǎng)期與大額度的貨品,應(yīng)通過(guò)簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。

      (五)比質(zhì)比價(jià)原則,在采購(gòu)過(guò)程中,嚴(yán)格執(zhí)行同類(lèi)的供應(yīng)商比質(zhì)量,同質(zhì)量的貨品比價(jià)格,同樣的價(jià)格比信譽(yù),擇優(yōu)確定供應(yīng)商。

      (六)索取證件原則,要索取三證:食品生產(chǎn)許可證;食品合格證;食品檢測(cè)化驗(yàn)單等。

      (七)試用原則。采購(gòu)物資應(yīng)盡量在使用后采購(gòu)。第三章 物資采購(gòu)管理 第六條 采購(gòu)方式

      (一)對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料,選擇供貨商送貨的方式。

      (二)對(duì)于使用頻率低,不容易集中采購(gòu)的貨品可由采購(gòu)人員自購(gòu)。

      (三)對(duì)于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨,按計(jì)劃定期申購(gòu)。第七條 供貨商的確定

      (一)初選供貨商。要深入細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進(jìn)行綜合考察,在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專業(yè)化程度、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。

      (二)試用供貨商。對(duì)于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨,重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。

      (三)確定供貨商。在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上,由公司進(jìn)行審查,以民主表決的方式集來(lái)確定。

      (四)簽定供貨合同。確定供貨商后,由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過(guò)一年。

      (五)供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。第八條 市場(chǎng)調(diào)查

      為充分跟蹤市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài),降低物資成本,增強(qiáng)公司議價(jià)能力和水平,公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場(chǎng)調(diào)查。

      (一)公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員、采購(gòu)人員、廚師長(zhǎng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄,寫(xiě)明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果,由全體人員簽字后交公司財(cái)務(wù)存檔。

      (二)調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇。調(diào)查項(xiàng)目的周期一般為15天,以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調(diào)查區(qū)間,注意避開(kāi)雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場(chǎng)的調(diào)查以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)。

      (三)調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則,單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則,調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方式,必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià),切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。

      (四)零星物品的市場(chǎng)調(diào)查由廚師長(zhǎng)或委托他人(采購(gòu)人員除外)實(shí)施。第九條 定價(jià)原則

      (一)對(duì)供貨商所供物品的定價(jià),在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上,每半月制定一次,零星物品的采購(gòu)價(jià)格不定期進(jìn)行。

      (二)定價(jià)程序。由公司領(lǐng)導(dǎo)同采購(gòu)人員一起根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn),并由公司領(lǐng)導(dǎo)、采購(gòu)人員簽字以書(shū)面形式告知倉(cāng)管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。

      (三)價(jià)格管理原則。對(duì)于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制,根據(jù)不同的貨品,其最高限價(jià)范圍如下:

      1.干雜、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%。2.低值易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數(shù)。3.零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的5%。

      4.魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的4%。5.蔬菜平均在一元以下者,其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%;價(jià)格在一元以上者,其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的10%。

      (四)春節(jié)、國(guó)慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的月份,由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大,其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。第十條 申購(gòu)程序

      (一)自購(gòu)鮮活海鮮或零星物品類(lèi)

      1.對(duì)于經(jīng)常性項(xiàng)目的采購(gòu),應(yīng)由所需部門(mén)每周固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)劃,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,交由采購(gòu)人員辦理。

      2.需臨時(shí)采購(gòu)的物品由所需部門(mén)填寫(xiě)申購(gòu)單,經(jīng)庫(kù)管簽字確認(rèn)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理,申購(gòu)單一式叁份。寫(xiě)明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。

      3.零星物品的申購(gòu)時(shí)間原則上不得超過(guò)兩天。需要急購(gòu)的物品由總經(jīng)理在申購(gòu)單寫(xiě)明,限時(shí)購(gòu)買(mǎi)。

      4.采購(gòu)人員根據(jù)申購(gòu)單所列物品,與使用部門(mén)有關(guān)人員共同采購(gòu),非公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),采購(gòu)員不得單獨(dú)外出采購(gòu)。

      (二)供貨商送貨類(lèi)

      1.需求部門(mén)填寫(xiě)申購(gòu)物品清單,由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,交采購(gòu)人員辦理。

      2.庫(kù)管人員應(yīng)隨時(shí)檢查庫(kù)存,當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí),庫(kù)管人員應(yīng)以電話或書(shū)面形式通知供貨商送貨。

      3.新進(jìn)酒水、物料由公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員和采購(gòu)人員簽字以書(shū)面形式通知庫(kù)管,不需填寫(xiě)申購(gòu)單。

      4.只有倉(cāng)管人員可以電話形式或書(shū)面形式按申購(gòu)單上的要求通知供貨商送貨,其他人員非公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自通知送貨。第十一條 審批流程與權(quán)限

      (一)對(duì)于單項(xiàng)(批次)物品價(jià)格低于2000元(含2000元),按照以下流程和權(quán)限進(jìn)行審批:

      使用部門(mén)提出申購(gòu)——采購(gòu)人員詢價(jià)——財(cái)務(wù)人員核準(zhǔn)——公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

      (二)對(duì)于單項(xiàng)(批次)物品價(jià)格高于2000元的,按照以下流程和權(quán)限進(jìn)行審批: 使用部門(mén)提出申購(gòu)——采購(gòu)人員詢價(jià)——財(cái)務(wù)人員核準(zhǔn)——公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第十二條 采購(gòu)數(shù)量的確定

      為提高經(jīng)濟(jì)效益,降低成本,減少資金占用,應(yīng)根據(jù)最優(yōu)經(jīng)濟(jì)庫(kù)存、按單采購(gòu)的原則來(lái)實(shí)現(xiàn)采購(gòu)庫(kù)存數(shù)量與滿足實(shí)際使用的平衡,從而確定日常的采購(gòu)數(shù)量。

      (一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨類(lèi)

      1.此類(lèi)原料實(shí)行每日采購(gòu),一般要求供貨商送貨。2.用上述原材料的部門(mén)每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前,根據(jù)存貨、營(yíng)業(yè)狀況、儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)間,提出次日的采購(gòu)數(shù)量。

      (二)可儲(chǔ)存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、物料、低值易耗品等)類(lèi) 1.此類(lèi)物品的采購(gòu)數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購(gòu)周期、資金周轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存條件等因數(shù),根據(jù)最低庫(kù)存量和最高庫(kù)存量而定。最高庫(kù)存量不得超過(guò)15天的用量,最低不得低于一天的用量。

      2.庫(kù)存量的計(jì)算公式:

      最低庫(kù)存量﹦每日需用量*發(fā)貨天數(shù) 最高庫(kù)存量﹦每日需用量*15 第四章 貨物的驗(yàn)收

      第十三條 驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

      根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。第十四條 驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)

      根據(jù)采購(gòu)人員收取的當(dāng)日采購(gòu)申請(qǐng)單上寫(xiě)明的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,數(shù)量差異應(yīng)控制在申購(gòu)數(shù)量的上下10%左右。第十五條 驗(yàn)收人員

      采購(gòu)人員、倉(cāng)管人員、領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人三方共同驗(yàn)收。倉(cāng)管人員主要清點(diǎn)數(shù)量和重量,領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人主要把握食品和物品的質(zhì)量。第十六條 驗(yàn)收時(shí)間

      新鮮肉菜每日上午8:00—9:00;其它物資貨品隨到隨驗(yàn)。第十七條 驗(yàn)收程序

      (一)無(wú)論是直撥還是入庫(kù)的采購(gòu)物資都必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫(kù)的按規(guī)定入庫(kù)。

      (二)驗(yàn)收人員對(duì)采購(gòu)的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收,并做到: 1.票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收。

      2.發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收。3.對(duì)購(gòu)進(jìn)的食品原材料、油味料不新鮮不收,味道不純正不收。4.對(duì)購(gòu)進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。

      (三)由倉(cāng)管人員填寫(xiě)“入庫(kù)單”或“直撥單”,注明所收物品的數(shù)量、單價(jià)、金額。

      (四)入庫(kù)單、直撥單填寫(xiě)完后,由采購(gòu)人員、貨物領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人、倉(cāng)管員簽字生效。簽字完畢后的入庫(kù)單或驗(yàn)收單一式三聯(lián),第一聯(lián)交財(cái)務(wù)做為記帳憑證,第二聯(lián)庫(kù)管自己留存,第三聯(lián)交供貨商作為結(jié)帳憑證。

      第四篇:最新公司物資采購(gòu)管理制度

      最新公司物資采購(gòu)管理制度

      為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為,降低采購(gòu)成本,加強(qiáng)

      對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理,按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比

      價(jià)、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。

      一、本制度是公司采購(gòu)重要物資、一般物資、輔助物

      資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

      二、物資需求(采購(gòu))計(jì)劃的分類(lèi)

      1、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃;

      2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單。

      三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式

      (一)采購(gòu)原則:

      1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購(gòu)要貨比三家,擇中選優(yōu),臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外;

      2、供方評(píng)定原則;

      3、職責(zé)分離原則,采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收;

      4、一致性規(guī)定,采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)

      格、型號(hào)、數(shù)量相一致。

      5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

      (二?)推薦采購(gòu)方式?:1、招標(biāo)采購(gòu);2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu);3、即時(shí)詢

      價(jià)采購(gòu)。

      (三)付款方式:

      1、預(yù)付部分款項(xiàng);2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款;3、貨到后分

      期付款;4、貨到延期付款;5、以上方式的結(jié)合。

      四、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施

      (一)提出與確認(rèn):料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定

      額,根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量,編制月份采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)部門(mén)

      主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,傳遞到供應(yīng)部,物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審

      批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)

      備)由使用部門(mén)提出申請(qǐng)并填寫(xiě)物資采購(gòu)計(jì)劃單,由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)

      審核,經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn),主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備

      采購(gòu)由技術(shù)部配合。

      (二)選擇采購(gòu)渠道,確定采購(gòu)價(jià)格

      供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》,先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)

      容,查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后,根據(jù)采

      購(gòu)物資的緩急程度,參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應(yīng)商

      進(jìn)行詢價(jià)(設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合)。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)

      行整理后,采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,擬訂議價(jià)方式及各種有

      利條件,和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢

      價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后

      填寫(xiě)《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》,經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后,進(jìn)行

      采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》,按合同審批程序?qū)?/p>

      批后再進(jìn)行采購(gòu)。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄。

      五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)

      質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證(設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配

      合),采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)

      算手續(xù),特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處

      理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后,由料庫(kù)填寫(xiě)

      檢驗(yàn)通知單,經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù),由料庫(kù)

      按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)

      定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨,嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)

      程。

      六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序

      采購(gòu)物資到廠后,料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)

      或驗(yàn)證。

      檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后,填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫(kù)驗(yàn)收

      單》,簽字后物資登記入庫(kù)。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資,由

      采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》,填寫(xiě)

      《借款單》,經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除

      預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資,在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)

      后,由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告

      表》,《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》,以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。

      七、規(guī)定要求

      (一)物資需求(采購(gòu))信息傳遞規(guī)定

      1、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物

      資采購(gòu)計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說(shuō)明,特別

      是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫(xiě)具

      全。

      2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)

      《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

      3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息

      情況,在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物

      資的市場(chǎng)信息情況列明。

      4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行

      變更時(shí),必須立即通知供應(yīng)部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)

      事宜。

      (二)物資采購(gòu)規(guī)定:

      公司物資采購(gòu)管理辦法

      公司物資采購(gòu)管理辦法

      第一章

      總則

      第一條

      為規(guī)范公司物資采購(gòu)行為,最大限度地降低采

      購(gòu)成本,確保采購(gòu)物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求,結(jié)合公司實(shí)際制定本辦法。

      第二條

      物資...1、物資采購(gòu)部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公

      平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的,切實(shí)做好物

      資的采購(gòu)供應(yīng)工作。

      2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定,通過(guò)“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接

      生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)

      格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應(yīng)商的考察選擇

      工作。對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資,應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

      3、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資,必須采

      取公開(kāi)招標(biāo)的方式,由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事

      項(xiàng)。

      4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu),供應(yīng)

      部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事

      宜。

      第五篇:《公司物資采購(gòu)管理制度》

      公司物資采購(gòu)管理制度

      為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為,降低采購(gòu)成本,加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理,按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。

      一、本制度是公司采購(gòu)重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

      二、物資需求(采購(gòu))計(jì)劃的分類(lèi)

      1、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃;

      2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單。

      三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式

      (一)采購(gòu)原則:

      1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購(gòu)要貨比三家,擇中選優(yōu),臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外;

      2、供方評(píng)定原則;

      3、職責(zé)分離原則,采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收;

      4、一致性規(guī)定,采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。

      5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

      (二)采購(gòu)方式:

      1、招標(biāo)采購(gòu);2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu);3、即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)。

      (三)付款方式:

      1、預(yù)付部分款項(xiàng);2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款;3、貨到后分期付款;4、貨到延期付款;5、以上方式的結(jié)合。

      四、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施

      (一)提出與確認(rèn):料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額,根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量,編制月份采購(gòu)計(jì)劃。

      經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,傳遞到供應(yīng)部,物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備)由使用部門(mén)提出申請(qǐng)并填寫(xiě)物資采購(gòu)計(jì)劃單,由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核,經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn),主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合。

      (二)選擇采購(gòu)渠道,確定采購(gòu)價(jià)格

      供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》,先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容,查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后,根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度,參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)(設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合)。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后,采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,擬訂議價(jià)方式及各種有利條件,和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫(xiě)《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》,經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后,進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》,按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購(gòu)。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄。

      五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)

      質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證(設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合),采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù),特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后,由料庫(kù)填寫(xiě)檢驗(yàn)通知單,經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù),由料庫(kù)按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨,嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。

      六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序

      采購(gòu)物資到廠后,料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

      檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后,填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》,簽字后物資登記入庫(kù)。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資,由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》,填寫(xiě)《借款單》,經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資,在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后,由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》,《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》,以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。

      七、規(guī)定要求

      (一)物資需求(采購(gòu))信息傳遞規(guī)定

      1、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說(shuō)明,特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全。

      2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

      3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況,在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。

      4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí),必須立即通知供應(yīng)部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

      (二)物資采購(gòu)規(guī)定:

      1、物資采購(gòu)部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的,切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。

      2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定,通過(guò)“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資,應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

      3、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資,必須采取公開(kāi)招標(biāo)的方式,由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。

      4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu),供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

      (三)采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定:

      1、采購(gòu)物資到廠后,必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。

      2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資,料庫(kù)通知供應(yīng)部,由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

      3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單,經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。

      (四)采購(gòu)物資付款規(guī)定:

      下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng):

      1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

      2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

      3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

      4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

      (五)采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定:

      1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

      2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

      3、采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu),任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

      4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

      5、采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí),急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想,任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。

      6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息,如價(jià)格行情等,采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。

      (六)售后服務(wù)規(guī)定:對(duì)于采購(gòu)物資供應(yīng)部在簽定購(gòu)買(mǎi)合同時(shí),要明確服務(wù)約定。

      采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的,由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過(guò)程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

      八、采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理

      企管部是行駛采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督的職能部門(mén),內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員,抽查供應(yīng)部的采購(gòu)質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì);負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購(gòu)的各類(lèi)物資的供貨單位價(jià)格信息,進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資,原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格,并做到對(duì)質(zhì)量問(wèn)題包退、包換,負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫(kù)領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格,應(yīng)即向企管部報(bào)告,由企管部調(diào)查處理。采購(gòu)人員要自覺(jué)接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

      九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲

      所有從事物資采購(gòu)的人員都必須遵紀(jì)守法,廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購(gòu)管理的文件,認(rèn)清自己的責(zé)任,團(tuán)結(jié)協(xié)作,互相監(jiān)督,共同把公司的物資采購(gòu)工作做好。

      對(duì)降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的采購(gòu)人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。

      本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。

      汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

      汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

      END

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