第一篇:2018年成都雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社
2018年成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2018年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表
八、財政撥款 “三公”經(jīng)費表
九、政府性基金預(yù)算支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
第一部分 成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社
概況
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能、宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院和縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政策。
2、研究制訂全縣供銷合作經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)全縣供銷合作社的建設(shè)和發(fā)展,維護供銷合作經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。
3、按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品進行組織、協(xié)調(diào)和管理。
4、監(jiān)督和管理社有資產(chǎn),確定社有資產(chǎn)保值增值,對社屬企業(yè)行使出資人的職權(quán),依法享有資產(chǎn)收益、重大決策和選擇經(jīng)濟管理者等權(quán)利。
5、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二)2018年重點工作
1、強化為農(nóng)服務(wù)功能。
全力抓好供銷系統(tǒng)經(jīng)濟指標(biāo)運行,完成總購進2.48億元,總 銷3.04億元,實現(xiàn)利稅1450萬元。全力構(gòu)建煙花爆竹網(wǎng)絡(luò)體系規(guī)范建設(shè),積極協(xié)調(diào)推進煙花爆竹倉庫遷建工作,煙花爆竹銷售258萬元。全力保障春耕備耕,開展了全區(qū)農(nóng)資放心店專項整治活動,建立排查臺賬、簽訂農(nóng)資經(jīng)營戶放心經(jīng)營承諾書,確保農(nóng)民用上放心農(nóng)資。組織供應(yīng)化肥8491噸、農(nóng)藥156.21噸、農(nóng)膜55.34噸,開展莊稼醫(yī)生、農(nóng)技人員業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)8期、300余人次。積極配合區(qū)農(nóng)發(fā)局,順利通過四川省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管示范縣復(fù)審檢查。
2、以鞏固服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為重點,提升綜合服務(wù)能力。
一是按照環(huán)保督察和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作要求,對33家農(nóng)資放心店、140個煙花爆竹銷售點、農(nóng)資儲備倉庫和勝利鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場等經(jīng)營場所進行了清理整治,實現(xiàn)了環(huán)境整潔,設(shè)施齊全、經(jīng)營規(guī)范、管理到位。二是深入開展我區(qū)再生資源回收體系網(wǎng)點專項整治,促進生活垃圾源頭減量,再生資源回收額4857.5萬元,回收量5萬余噸。重點排查整治再生資源回收體系站點103家,建立分級管理臺賬,對規(guī)范經(jīng)營的27家站點予以保留,對證照不齊的43家督促限期整改,對未達到運營標(biāo)準(zhǔn)的33家站點,下達了不納入體系管理的通知書。通過整治,再生資源回收體系網(wǎng)點無噪聲、環(huán)境污染等相關(guān)投訴,整治成效明顯。三是按照我區(qū)生活垃圾分類擴面推進工作部署,繼續(xù)推進居民小區(qū)生活垃圾分類處理再生資源回收進小區(qū)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 從預(yù)算單位構(gòu)成看,成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社包括部門本級預(yù)算,無二級預(yù)算單位。
第二部分 成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
2018年財政撥款收支總預(yù)算446萬元。收入包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入446萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出40.91萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.32萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出345.37萬元、住房保障支出54.40萬元。
二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款446萬元,比2017年預(yù)算數(shù)580.33萬元減少134.33萬元,下降23.15%,變動的主要原因是行政事業(yè)類專項支出減少。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出40.91萬元,占9.17%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.32萬元,占1.19%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出345.37萬元,占77.44%;住房保障支出54.40萬元,占12.20%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)29.22萬元,比2017年預(yù)算數(shù)31.65萬元減少2.43萬元,下降7.68%變動的主要原因是退休減少2人。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)11.69萬元,比2017年預(yù)算數(shù)12.66萬元減少0.97萬元,下降7.67%,變動的主要原因是退休減少2人。主要用于職業(yè)年金繳費。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)5.32萬元,比2017年預(yù)算數(shù)4.93萬元增加0.39萬元,增長7.91%,變動的主要原因是國家政策變化引起的繳費變動。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費。
4、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事業(yè)(款)行政運行(項)227.70萬元,比2017年預(yù)算數(shù)272.04萬元減少44.34萬元,下降16.30%,變動的主要原因是主要原因是退休減少2人。主要用于工資獎金津補貼、辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
5、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事業(yè)(款)一般行政管理事務(wù)(項)117.67萬元,比2017年預(yù)算數(shù)206.35萬元減少88.68萬元,下降42.98%,變動的主要原因是行政事業(yè)專項支出減少。主要用于企業(yè)政策性補貼。
6、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)54.40萬元,比2017年預(yù)算數(shù)52.71萬元增加1.69萬元,增長3.2%,變動的主要原因是繳費基數(shù)調(diào)整。主要用于繳存住房公積金。
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年一般公共預(yù)算基本支出328.32萬元,其中:
人員經(jīng)費216.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金。
公用經(jīng)費56.55萬元,主要包括:辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出;
對個人和家庭的補助55.16萬元,主要包括:生活補助、住房公積金。
四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
(一)因公出國(境)經(jīng)費
2018年未安排因公出國(境)經(jīng)費,與2017年一致。
(二)公務(wù)接待費
2018年預(yù)算安排1.5萬元,較2017年預(yù)算減少0.5萬元,下降25%,變動的主要原因厲行節(jié)約。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社核定車編1輛,目前實際車輛保有量為1輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運行維護費3.8萬元,與2017年預(yù)算持平。2018年未安排公務(wù)用車購置經(jīng)費。
2018年安排公務(wù)用車運行維護費3.8萬元。用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。
五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明 成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算財政撥款收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年收支總預(yù)算446萬元,比2017年預(yù)算數(shù)580.33萬元減少134.33萬元,下降23.15%,變動的主要原因是行政事業(yè)專項支出減少。
七、2018年收入預(yù)算情況說明
成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年收入預(yù)算446萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入446萬元,占100%。
八、2018年支出預(yù)算情況說明
2018年部門預(yù)算本年支出總計446萬元,其中:基本支出預(yù)算328.33萬元,占73.62%;部門項目支出預(yù)算117.67萬元,占26.38%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費,合計56.55萬元。
(二)政府采購情況
2018年成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社政府采購預(yù)算總額1萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算1萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
2017年,成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車輛1輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社實行績效目標(biāo)管理的項目6個,涉及一般公共預(yù)算117.67萬元。
第三部分 名詞解釋
成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年部門預(yù)算名詞解釋 一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事業(yè)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事業(yè)(款)一般行政管理事務(wù)(項):未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金?;局С觯褐笧楸U蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三公經(jīng)費:指財政撥款支出安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費(包含所有單位的公用經(jīng)費及行政(參公)單位的運轉(zhuǎn)類項目經(jīng)費),包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2018年部門預(yù)算表
詳見2018四川省部門預(yù)算公開表
第二篇:四川成都雙流區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會
四川省成都市雙流區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會
2016年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。中華全國工商業(yè)聯(lián)合會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的中國工商界組成的人民團體和商會組織,是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶,是政府管理非公有制經(jīng)濟的助手。
本會以中華人民共和國憲法為根本準(zhǔn)則,按照章程開展工作。
; 中華全國工商業(yè)聯(lián)合會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的中國工商界組成的人民團體和商會組織,是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶,是政府管理非公有制經(jīng)濟的助手。
本會以中華人民共和國憲法為根本準(zhǔn)則,按照章程開展工作。
職能與任務(wù)
第一條
參與國家大政方針及政治、經(jīng)濟、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用,積極參政議政。
第二條
密切與會員的聯(lián)系,暢通反映意見建議的渠道,表彰宣傳他們中的先進典型,做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。
第三條
加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工 作。
引導(dǎo)會員共建社會主義核心價值體系,樹立中國特色社會主義共同理想,學(xué)習(xí)、貫徹黨和國家的方針政策,發(fā)揚自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng),自覺地把自身企業(yè)的發(fā)展與國家的發(fā)展結(jié)合起來,把個人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來,把遵循市場法則與發(fā)揚社會主義道德結(jié)合起來,愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻,當(dāng)好中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者。
引導(dǎo)會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德,致富思源、富而思進,積極承擔(dān)社會責(zé)任,熱心公益事業(yè),投身光彩事業(yè)。加強企業(yè)文化建設(shè),支持企業(yè)黨建工作和工會建設(shè)。
第四條
引導(dǎo)會員按照科學(xué)發(fā)展觀的要求,轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式,加強能源資源節(jié)約,重視生態(tài)環(huán)境保護,建立和諧勞動關(guān)系。遵守國家的法律、法規(guī),規(guī)范經(jīng)營、照章納稅,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,維護市場經(jīng)濟秩序。
第五條
代表并維護會員的合法權(quán)益,反映會員的意見、要求和建議,參與經(jīng)濟糾紛的調(diào)解、仲裁。
第六條
為會員提供培訓(xùn)、融資、科技、法律、信息咨詢等服務(wù),提供對內(nèi)、對外經(jīng)貿(mào)交流服務(wù),提供公共關(guān)系溝通協(xié)調(diào)服務(wù),幫助會員增強自主創(chuàng)新能力,提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。
第七條
增強與香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)工商界人士的聯(lián)系,開展促進經(jīng)貿(mào)合作和促進祖國統(tǒng)一的工作;增進與國外工商社團的交往,為國家擴大對外開放、企 業(yè)走向國際市場服務(wù)。
第八條
加強自身建設(shè),體現(xiàn)特色,提高履行職責(zé)和發(fā)揮作用的能力,增強凝聚力。
第九條
依法加強會產(chǎn)管理。
第十條
承辦政府和有關(guān)部門委托事項
(二)2016年重點工作完成情況
全年,我會干部職工調(diào)研走訪會員企業(yè)60余家次,幫助企業(yè)協(xié)調(diào)處理涉及勞動用工、知識產(chǎn)權(quán)保護、減輕違法處罰、證照辦理、子女上學(xué)等困難問題5個;組織非公經(jīng)濟人士、顧問單位負責(zé)人60余人次赴深圳、廈門、石獅、巴基斯坦、老撾、柬埔寨等地進行考察學(xué)習(xí)和進行技術(shù)、項目對接;組織參與和舉辦各類培訓(xùn)20余次,參加人員600余人次;雙流商會網(wǎng)站、微信平臺、微信公眾號共發(fā)布各類扶持鼓勵政策、項目招商、會員風(fēng)采、培訓(xùn)信息4000余條,編撰會刊4期、發(fā)行8000余冊;召開主席(會長)辦公會、執(zhí)委會和其它專門會議8次,組織非公經(jīng)濟人士認真學(xué)習(xí)傳達了中央十八屆六中全會、《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線條例(實行)》、總書記在全國政協(xié)十二屆四次會議民建和工商聯(lián)委員聯(lián)組會議上的講話精神,省委十屆八次全會,市委十二屆七次、八次全會和區(qū)第十三次黨代會精神。通過加大走訪調(diào)研、宣傳培訓(xùn)、服務(wù)引導(dǎo)、協(xié)調(diào)對接,積極爭取省市工商聯(lián)、中介服務(wù)機構(gòu)和區(qū)級相關(guān)職能部門的支持配合,不斷強化自身建設(shè)和基層組織建設(shè),各項工作取得新成效。全年,我會完成招商引資任務(wù)1億元;全區(qū)民營經(jīng)濟實現(xiàn)增加值357億元,占GDP 的57.6%,同比增長7.9%;區(qū)工商聯(lián)被評為全國縣級“五好”工商聯(lián)稱號,省市工商聯(lián)綜合工作先進單位,創(chuàng)新財稅金融服務(wù)、幫助企業(yè)降低成本被評為2016年創(chuàng)新中國特別獎。
(一)扎實開展“兩學(xué)一做”教育實踐活動。通過認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會、開展專題討論、上黨課等,圍繞民營企業(yè)發(fā)展面臨的財稅金融、人才引進、要素保障、和非公經(jīng)濟人士教育培訓(xùn)、政治培養(yǎng)等促進民營企業(yè)“兩個健康”以及“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧行動等積極想辦法、添措施,引導(dǎo)全體黨員立足崗位作貢獻、為民服務(wù)辦實事、奮發(fā)有為促發(fā)展。
(二)扎實開展“走基層”活動。領(lǐng)導(dǎo)班子帶隊深入對口聯(lián)系村和企業(yè)走訪調(diào)研100余人次,參加村議事會11次,收集企業(yè)和群眾反映困難問題和意見建議20余條,幫助解決協(xié)調(diào)企業(yè)和對口聯(lián)系村(社區(qū))困難問題10余個。向永安鎮(zhèn)付家壩社區(qū)、雙壩村開展城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和種植油橄欖撥付資金13萬元;向付家壩社區(qū)30名留守學(xué)生發(fā)放了文體學(xué)習(xí)用品,向特困生馮余送去了3000元的愛心善款;動員組織會員企業(yè)向東升街道101戶貧困戶分別送上了5公斤大米和5升油;12月1日,我會組織會員企業(yè)雙流長征醫(yī)院、雙流恒康醫(yī)院10余名醫(yī)務(wù)人員一行赴簡陽市金馬鎮(zhèn)榿木村開展扶貧慰問和健康義診活動,為4戶貧困戶送去了慰問金和慰問品,用實際行動切實解決他們的生活困難。
(三)扎實推進服務(wù)引導(dǎo)工作
1、多渠道搭平臺,助推民營企業(yè)“一帶一路”抱團發(fā)展。我會采取“走出去,請進來”、組織參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)等多種方式,在全省率先組織名非公經(jīng)濟人士赴巴基斯坦、老撾、柬埔寨“一帶一路”沿線國家考察學(xué)習(xí);舉行“一帶一路”東歐投資推介會;組織參加省市工商聯(lián)舉辦的推進會、專題培訓(xùn)會等,被省政協(xié)副主席、省工商聯(lián)主席簽批肯定。
2、多方爭取支持配合,搭建民營企業(yè)財稅金融服務(wù)平臺。通過積極爭取四川省工商聯(lián)財稅金融服務(wù)中心、區(qū)內(nèi)各銀行等金融服務(wù)機構(gòu)支持,在我區(qū)率先設(shè)立全省首家區(qū)縣級工商聯(lián)財稅金融服務(wù)分中心,簽訂中小微企業(yè)債權(quán)融資風(fēng)險資金池合作協(xié)議、銀企戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,并邀請相關(guān)專家定期不定期的開展公益培訓(xùn)講座,幫助企業(yè)降低融資成本,被評為2016年創(chuàng)新中國特別獎。
3、多渠道助推企業(yè)“軍民融合”發(fā)展。我會先后多次對接成都核動力研究院、四川省工商聯(lián)科技裝備制造業(yè)商會等科研機構(gòu)、商協(xié)會,通過組織召開座談會、協(xié)調(diào)會和參加各種培訓(xùn)會、展覽會、推介會等為企業(yè)爭取技術(shù)支持、項目合作和指導(dǎo)服務(wù),多渠道助推企業(yè)“軍民融合”發(fā)展。
4、發(fā)揮優(yōu)勢,內(nèi)外兼顧,精準(zhǔn)扶貧、脫貧攻堅工作成效顯著。從巴塘縣60個建檔立卡貧困村中帥選出6個村作為今年首批扶貧幫困對象。動員會8家企業(yè)與6個村簽訂了結(jié)對幫扶協(xié)議。目前,8家企業(yè)投入資金230萬元幫扶的8 個項目已基本建成,并達到了受助群眾實惠滿意,幫扶企業(yè)利義兼顧的效果,被評為全省“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧行動先進單位。
二、部門概況
區(qū)工商聯(lián)為一級決算單位1個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。
三、收支決算總體情況
2016年工商聯(lián)本年收入合計450.23萬元,其中:財政撥款收入450.23萬元,占100%;(餅狀圖)
2016年工商聯(lián)本年支出合計450.23萬元,其中:基本支出374.78萬元,占83.24%;項目支出75.45萬元。(餅狀圖)
四、財政撥款收支決算情況
本年合計基本支出項目支出扇面 4本年合計財政撥款收入扇面 3扇面 4區(qū)工商聯(lián)2016財政撥款收支總決算450.23萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加/減少161.35萬元,下降26%。(柱狀圖)
(數(shù)據(jù)來源財決Z01-1表,口徑為“總計”數(shù))五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 區(qū)工商聯(lián)2016一般公共預(yù)算財政撥款支出450.23萬元,占本年支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財政撥款減少161.35萬元,增長/下降26%。(柱狀圖)
***2001000全年支出數(shù)20162015三維柱形圖 ***02001000第一季度2016年2015年三維柱形圖
3(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 區(qū)工商聯(lián)2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出450.23萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出361.59萬元,占 80%;社會保障和就業(yè)支出47.53萬元,占11%;醫(yī)療衛(wèi)生支出2.56萬元,占0.56%;住房保障支出38.55萬元,占8.56%(餅狀圖)
(羅列全部功能分類科目,至類級)
一般公共服務(wù)支出社會保障和就業(yè)支出行政醫(yī)療支出住房保障支出
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)行政運行及一般行政管理事務(wù):2016年決算數(shù)為行政運行286.14萬元一般行政管理事務(wù)75.45萬元,合計361.59萬元,完成預(yù)算100%。
2.社會保障和就業(yè)支出:2016年決算數(shù)為機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出33.18萬元,機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出14.35萬元,合計支出47.53元,完成預(yù)算100%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育醫(yī)療保障:2016年行政單位醫(yī)療決算數(shù)為2.56萬元,完成預(yù)算100%。
(數(shù)據(jù)來源財決08表,羅列全部功能分類科目,至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較,與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。)六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況 區(qū)工商聯(lián)2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出374.78萬元,其中:
人員經(jīng)費344.66萬元,主要包括:基本工資42.13萬元、津貼補貼57.14萬元、獎金5.57萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費33.18萬元、職業(yè)年金繳費14.35萬元、其他社會保障繳費2.56萬元、其他工資福利支出140.47萬元、生活補助8.20萬元、獎勵金0.01萬元。住房公積金38.55萬元。
公用經(jīng)費30.11萬元,主要包括:辦公費2.22萬元、水費0.48萬元、電費2.12萬元、郵電費1.80萬元、維修(護)費1.08萬元、培訓(xùn)費0.89萬元、工會經(jīng)費0.99萬元、福利費2.85萬元、公務(wù)用車運行維護費用1.82萬元,其他交通費4.38萬元、其他商品和服務(wù)支出11.48萬元。
(數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源財決08-1表,羅列全部經(jīng)濟分類科目)
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 區(qū)工商聯(lián)2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.3萬元,完成預(yù)算%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%,公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%;公務(wù)接待費支出決算為1.48萬元,完成預(yù)算0.49%。2016“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算 數(shù)(或與預(yù)算數(shù)持平)的主要原因是減少公務(wù)接待。
(上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。)2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少8.10萬元,下降71%,其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務(wù)接待費支出決算減少1.82萬元,下降45%。增減變動的主要原因減少公務(wù)接待。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算1.82,占0.55%;公務(wù)接待費支出決算1.48萬元,占45%。具體情況如下:
(餅狀圖)
1.因公出國(境)經(jīng)費
2016年因公出國(境)費0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。
因公出國支出公務(wù)用車及運行維護公務(wù)接待費用支出扇面 42.公務(wù)用車購置及運行維護費
2016年公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中: 公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,截至2016年12月底,單位共有公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出1.82萬元。3.公務(wù)接待費
2016年公務(wù)接待費1.48萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待12批次,99人,共計支出1.48萬元,具體內(nèi)容包括:具體開支內(nèi)容包括:接待各友好工商聯(lián)(商會)考察團來訪12次,與縣外工商聯(lián)(商協(xié)會)組織和有關(guān)企業(yè)就加強學(xué)習(xí)、交流信息及開展項目、技術(shù)、資金等合作進行溝通交流?!蛾惙胖飨{(diào)研我區(qū)民營經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級發(fā)展情況》,經(jīng)費0.45萬元?!独撞h縣工商聯(lián)考察團我區(qū)考察果蔬產(chǎn)業(yè)》19人,經(jīng)費0.40萬元《國家發(fā)改委副主任率隊調(diào)研組蒞臨我會產(chǎn)城融合發(fā)展,推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)》,省政協(xié)省工商聯(lián)主席一行蒞臨華建集團開展調(diào)研》《省工商聯(lián)財稅金融服務(wù)中心雙流分中心正式掛牌》《江蘇省淮安市內(nèi)洪澤區(qū)工商聯(lián)考察團赴我區(qū)考察》12人、企業(yè)11人,經(jīng)費0.38萬元等。其中:外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況 無。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016,區(qū)工商聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出30.11萬元,比2015年減少6.37萬元,下降17%。
(數(shù)據(jù)來源財決CS05表)
(二)政府采購支出情況
2016,工商聯(lián)政府采購支出總額2.56萬元,其中:政府采購貨物支出2.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備的購置。
(數(shù)據(jù)來源財決CS06表)
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,區(qū)工商聯(lián)公有車輛0輛,其中:省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(數(shù)據(jù)來源財決CS05表)
(四)預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)3個,涉及財政資金23萬元,覆蓋率達到27%。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:年初無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金。
第三篇:2018年成都雙流區(qū)廣播電視臺
2018年成都市雙流區(qū)廣播電視臺
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 成都市雙流區(qū)廣播電視臺概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2018年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表
八、財政撥款 “三公”經(jīng)費表
九、政府性基金預(yù)算支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
第一部分
成都市雙流區(qū)廣播電視臺概況
成都市雙流區(qū)廣播電視臺 2018年部門預(yù)算說明
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
主要職能:發(fā)展廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè),開展廣播電視新聞宣傳,辦好廣播電視節(jié)目,加快推進廣播電視傳統(tǒng)媒體與新興媒體的融合發(fā)展。
1、按照黨管宣傳的原則,堅持正確的輿論導(dǎo)向,堅守黨的宣傳紀(jì)律,圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作,積極營造良好的輿論氛圍。
2、根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府各時期、各階段的工作重點,策劃、制定廣播電視全媒體宣傳方案,并開展宣傳工作;協(xié)助做好全區(qū)重要會議、重大活動等大型節(jié)目的策劃、籌備、實施工作;根據(jù)安排部署,承辦重要會議、重大活動的廣播電視和網(wǎng)絡(luò)直播;負責(zé)大型專題的策劃、撰稿和制播工作。
3、負責(zé)與中央、省、市廣播電視媒體的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò),搞好對外宣傳工作。完成向中央、省、市等廣播電視媒體的送稿任務(wù)和廣播電視新聞、專題等創(chuàng)優(yōu)工作。為推動我區(qū)經(jīng)濟、社會的全面發(fā)展提供良好的輿論環(huán)境。
4、負責(zé)廣播電視節(jié)目和“兩微一端”新媒體平臺的采編、錄制和播出,做好廣播電視文藝節(jié)目的組織和節(jié)目內(nèi)容的審查,對廣播電視廣告進行策劃、制作和發(fā)布,并嚴(yán)格審查、管理。
5、負責(zé)廣播電視臺各類節(jié)目的播出、傳輸和發(fā)射工作,嚴(yán)格遵守國家有關(guān)廣播電視工作的各項管理制度,做好播出節(jié)目內(nèi)容的監(jiān)視,保證廣播電視節(jié)目在區(qū)域內(nèi)的正常傳播與接收。確保正確輿論導(dǎo)向和廣播電視的安全、正常播出。
6、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項。
(二)2018年重點工作
緊緊圍繞學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實黨十九大精神、省市黨代會精神和區(qū)委區(qū)政府中心工作,以“高度的敏銳性、及時的前瞻性”持續(xù)開展好輿論引導(dǎo)工作,積極轉(zhuǎn)變宣傳理念,不斷創(chuàng)新宣傳方式,扎實開展新聞宣傳工作,努力開創(chuàng)雙流廣播電視事業(yè)發(fā)展新局面,為加快建設(shè)國家級臨空經(jīng)濟示范區(qū)、奮力譜寫成都建設(shè)全面體現(xiàn)新發(fā)展理念的國家中心城市雙流篇章、為實現(xiàn)黨的十九大確定的宏偉目標(biāo)貢獻應(yīng)有力量。
(一)持續(xù)強化導(dǎo)向引領(lǐng),筑牢主流輿論陣地。高舉“黨臺姓黨”輿論導(dǎo)向旗幟,切實肩負總書記提出的黨的新聞輿論工作“48字”職責(zé)和使命,圍繞中心、服務(wù)大局,不斷完善宣傳策劃機制,創(chuàng)新宣傳報道方式、節(jié)目形式和節(jié)目內(nèi)容,開展高密度、融媒體、持續(xù)性的學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神宣傳報道,持續(xù)強化輿論導(dǎo)向,廣泛凝聚發(fā)展共識。
(二)堅持“植根本土”辦臺方向,培育優(yōu)質(zhì)互動服務(wù)平臺。繼續(xù)強化“三貼近”原則,強力聚焦雙流經(jīng)濟社會發(fā)展亮點,深入挖掘本土資源,深度關(guān)注本土生活,全力打造展現(xiàn)雙流魅力、講述雙流故事、服務(wù)雙流百姓的本土特色節(jié)(欄)目體系,實現(xiàn)節(jié)目品質(zhì)提升和服務(wù)功能延伸的良好效果,力爭節(jié)目創(chuàng)優(yōu)、上宣外宣新突破。
(三)深入推進媒體融合改革探索,力求體制機制重大突破。加快建設(shè)“中央廚房”式全媒體生產(chǎn)中心,推動節(jié)目生產(chǎn)流程再造和內(nèi)部組織架構(gòu)重組,健全新媒體生產(chǎn)管理和考核制度,實現(xiàn)新媒體考核指標(biāo)與傳統(tǒng)媒體績效考核的深度對接與融合,強化全媒體采編思維,進一步提升全媒體生產(chǎn)能力,力爭全臺媒體融合發(fā)展水平繼續(xù)位居全省乃至全國前列。
(四)深度挖掘自身潛力,實現(xiàn)生產(chǎn)能力多向提升。打破以媒體自身平臺生產(chǎn)為主的傳統(tǒng)思維,在認真做好自辦新聞、專題 等節(jié)目內(nèi)容的同時,積極拓展紀(jì)錄片、微電影、大型綜藝節(jié)目等社會化影視項目生產(chǎn)能力,精心策劃開展首屆美麗社區(qū)、美麗院落、特色街巷評選和紀(jì)念改革開放四十周年雙流十大人物、十大事件評選等重大活動。
(五)全面優(yōu)化人才結(jié)構(gòu),建設(shè)一流全媒體采編隊伍。建立完善人才引進和選拔培養(yǎng)機制,完善全臺崗位設(shè)置和人員優(yōu)化配置,針對全臺崗位需求和全媒體生產(chǎn)需求合理制定培訓(xùn)計劃,不斷提升人員素質(zhì),打造一支適應(yīng)現(xiàn)代新聞采編生產(chǎn)流程的復(fù)合型全媒體人才隊伍。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,成都市雙流區(qū)廣播電視臺部門預(yù)算包括:成都市雙流區(qū)廣播電視臺本級預(yù)算,屬事業(yè)單位預(yù)算,無下屬單位。設(shè)辦公室、財務(wù)室、總編室、新聞部、專題部、電臺部、新媒體發(fā)展部、廣告部、民生新聞部、技術(shù)部、正興發(fā)射管理站等內(nèi)設(shè)科室。單位基本性質(zhì)屬于事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會計制度,所有經(jīng)費納入公共預(yù)算財政撥款開支范疇。
成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年部門預(yù)算編制范圍無二級預(yù)算單位 第二部分 成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年部
門預(yù)算情況說明
一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
2018年財政撥款收支總預(yù)算2136.87萬元。收入包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入2136.87萬元、無政府性基金預(yù)算;支出包括:文化體育與傳媒支出1688.20萬元、社會保障和就業(yè)支出163.25萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.17萬元、住房保障支出245.25萬元。
二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2136.87萬元,比2017年預(yù)算數(shù)2454.89萬元減少318.02萬元,下降12.95%,變動的主要原因是2017實施的區(qū)廣播電視臺新聞媒體升級改造項目拔款366.29萬元,該項目已于2017年全部實施完成,2018年該項目財政拔款19.26萬元用于支付項目質(zhì)保金。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化體育與傳媒支出支出1688.20萬元,占79%;社會保障和就業(yè)支出163.25萬元,占7.64%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.17萬元,占1.88%;住房保障支出245.25萬元,占11.48%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項)預(yù)算數(shù)為1688.20萬元,比2017年預(yù)算數(shù)2057.80萬元減少369.60萬元,下降17.96%,變動的主要原因是2017實施的區(qū)廣播電視臺新聞媒體升級改造項目拔款366.29萬元,該項目已于2017年全部實施完成,2018年該項目財政拔款19.26萬元用于支付項目質(zhì)保金。主要用于電視、電臺、新媒體宣傳事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作所需工資獎金津補貼、績效工資、社會保障繳費、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、會務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出、生活補助、獎勵金、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等支出。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(項)預(yù)算數(shù)為116.61萬元,比2017年預(yù)算數(shù)114.37萬元增加2.24萬元,增長1.96%,變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(項)預(yù)算數(shù)為46.64萬元,比2017年預(yù)算數(shù)45.75萬元增加0.89萬元,增長1.95%,變動的主要原 因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)預(yù)算數(shù)為0.39萬元,2017年無該預(yù)算數(shù)。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)預(yù)算數(shù)為20.13萬元,比2017年預(yù)算數(shù)17.41萬元增加2.72萬元,增長15.62%,變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)預(yù)算數(shù)為19.68萬元,比2017年預(yù)算數(shù)20.40萬元減少0.72萬元,下降3.53%,變動的主要原因是人員調(diào)動減少支出。主要用于對個人和家庭的補助支出。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預(yù)算數(shù)為245.25萬元,比2017年預(yù)算數(shù)199.16萬元增加46.09萬元,增長23.14%,變動的主要原因一是在編人員按規(guī)定調(diào)整住房公積金;其次是按規(guī)定新增勞務(wù)外派人員住房公積金。主要用于住房公積金支出。
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算基本支出1731萬元,其中:
人員經(jīng)費1548.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金等;
公用經(jīng)費162.03萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、會務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品服務(wù)支出;
對個人和家庭的補助20.91萬元,主要包括:生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
(一)因公出國(境)經(jīng)費
2018年和2017年均未安排因公出國(境)經(jīng)費。
(二)公務(wù)接待費
2018年預(yù)算安排2萬元,較2017年預(yù)算減少0.8萬元,下降28.57%,變動的主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,和省、市“厲行節(jié)約”相關(guān)規(guī)定。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
成都市雙流區(qū)廣播電視臺核定車編4輛,目前實際車輛保有量為3輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運行維護費11.4萬元,與2017年預(yù)算持平。
2018年未安排公務(wù)用車購置經(jīng)費。
2018年安排公務(wù)用車運行維護費11.4萬元。用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、保險、過路過橋等方面支出。
五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明 成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,成都市雙流區(qū)廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算財政撥款收入;支出包括:文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年收支總預(yù)算2136.87萬元,比2017年預(yù)算數(shù)2454.89萬元減少318.02萬元,下降12.95%,變動的主要原因是2017實施的區(qū)廣播電視臺新聞媒體升級改造項目拔款366.29萬 元,該項目已于2017年全部實施完成,2018年該項目財政拔款19.26萬元用于支付項目質(zhì)保金。
七、2018年收入預(yù)算情況說明
成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年收入預(yù)算2136.87萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2136.87萬元,占100%;
八、2018年支出預(yù)算情況說明
2018年部門預(yù)算本年支出總計2136.87萬元,其中:基本支出預(yù)算1731萬元,占81.01%;部門項目支出預(yù)算405.87萬元,占18.99%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費,合計162.03萬元。
(二)政府采購情況
2018年成都市雙流區(qū)廣播電視臺政府采購預(yù)算總額11.40萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算11.40萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況 2017年,成都市雙流區(qū)廣播電視臺共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車3輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年實行績效目標(biāo)管理的項目15個,涉及一般公共預(yù)算405.87萬元,無政府性基金預(yù)算。
第三部分 名詞解釋
成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年部門預(yù)算名詞解釋 一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項):指用于電視、電臺、新媒體宣傳事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作所需人員經(jīng)費、辦公費、維護費及設(shè)備購置等方面支出。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(項):指用于按規(guī)定比例為職工繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān) 事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(項):指用于按規(guī)定比例為職工繳納的職業(yè)年金繳費支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映集中安排的行政人員基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):指其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,和對無房和住房不達標(biāo)的職工繳納的補貼資金。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公"經(jīng)費:納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指公用經(jīng)費包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
財政支出績效評價:指單位根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),運用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法,對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正評價的活動,是預(yù)算績效管理的重要內(nèi)容,在整個預(yù)算績效管理中處于核心地位。
政府采購:指使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
2018年部門預(yù)算表
第四部分
詳見成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年部門預(yù)算公開表
第四篇:2018年成都雙流區(qū)城管理局
2018年成都市雙流區(qū)城市管理局
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 成都市雙流區(qū)城市管理局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 成都市雙流區(qū)城市管理局2018年部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2018年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表
八、財政撥款 “三公”經(jīng)費表
九、政府性基金預(yù)算支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
第一部分 成都市雙流區(qū)城市管理局概況
成都市雙流區(qū)城市管理局 2018年部門預(yù)算說明
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
根據(jù)《中共成都市委辦公廳 成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<雙流縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革方案>的通知》(成委廳[2015]11號)和《中共雙流縣委 雙流縣人民政府關(guān)于印發(fā)<雙流縣政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革的實施意見>的通知》(雙委發(fā)[2015]11號)精神,設(shè)立雙流區(qū)城市管理局(簡稱區(qū)城管局),為區(qū)政府工作部門。主要職責(zé)如下:
(1)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市管理工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章;擬訂有關(guān)規(guī)范性文件、草案和政策;擬訂城市管理的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和工作計劃并組織實施;制定城市管理、城市管理行政執(zhí)法制度和規(guī)范并組織實施。
(2)負責(zé)全城市管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查;牽頭負責(zé)建立城市管理綜合協(xié)調(diào)體系和責(zé)任體系;會同有關(guān)部門監(jiān)督管理城市管理行政事業(yè)性收費。
(3)負責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理;會同有關(guān)部門編制環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施專項規(guī)劃,制定建設(shè)項目環(huán)衛(wèi)設(shè)施配套標(biāo)準(zhǔn),參與建設(shè)環(huán)衛(wèi)項目規(guī)劃條件并聯(lián)審批及竣工驗收;組織城市重要環(huán)衛(wèi)設(shè)施項目建設(shè)方案審查;制定環(huán)衛(wèi)清掃、沖洗除塵、生活垃圾分類處理等管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督實施;監(jiān)督管理餐廚垃圾、生活垃圾等固體廢棄物的排放、收集、運輸、處置以及建筑垃圾的排放、運輸和消納處置。
(4)負責(zé)全區(qū)人力客運三輪車的管理。
(5)負責(zé)城市道路、橋梁等市政基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)督管理和維護;參與城市道路、橋梁設(shè)施(含新建、擴建、改建)重點工程的規(guī)劃、建設(shè)、竣工驗收,負責(zé)接收移交監(jiān)督管理工作;負責(zé)組織城市橋梁安全運行監(jiān)控;監(jiān)督管理挖掘和占用城市道路、橋梁改造施工及依附城市道路、橋梁設(shè)置設(shè)施。
(6)負責(zé)建成區(qū)戶外廣告和招牌設(shè)置的監(jiān)督管理;會同規(guī)劃部門編制建成區(qū)戶外廣告設(shè)置規(guī)劃并組織實施;負責(zé)城市市容秩序的監(jiān)督管理;負責(zé)制定市容秩序管理相關(guān)制度、辦法并監(jiān)督實施;對臨時占用城市道路兩側(cè)和公共廣場影響市容秩序的行為進行監(jiān)督管理。
(7)負責(zé)城市道路照明設(shè)施、夜景燈飾的規(guī)劃、管理和維護;監(jiān)督管理建成區(qū)路燈規(guī)劃、城市夜景燈飾和城市照明工程;負責(zé)對城市道路照明工程、夜景燈飾工程建設(shè)方案的審查和檢查驗收。
(8)負責(zé)推進數(shù)字化城管建設(shè)和城市管理信息化建設(shè)。
(9)集中行使市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、市政設(shè)施管理、戶外廣告和招牌設(shè)置管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán);
(10)負責(zé)全區(qū)城市管理行政執(zhí)法的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查工作;負責(zé)對城市管理行政執(zhí)法人員行使職權(quán)情況實施督察;牽頭組織全區(qū)城市管理重大執(zhí)法活動和專項執(zhí)法行動。
(11)組織開展城市管理的宣傳教育、文化建設(shè)和社會動員工作。
(12)牽頭組織全區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和揚塵治理工作;承擔(dān)城市管理應(yīng)急突發(fā)事件的處理和應(yīng)急搶險工作;指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街道)城市管理工作。
(13)承辦區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項。
(14)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)2018年重點工作
牢固樹立五大發(fā)展理念圍繞建設(shè)全面體現(xiàn)新發(fā)展理念的國家中心城市總體目標(biāo),樹立“人本化、法治化、標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化”和“抓經(jīng)濟社會建設(shè)·必抓城市環(huán)境治理”的城市管理理念,全面推進“中優(yōu)”“南拓”發(fā)展戰(zhàn)略, 積極推行“721”工作模式,以“繡花功夫”讓城市管理“機制產(chǎn)品”提升為“手繡作品”,推動城市管理職能由“管理型”向“服務(wù)型”轉(zhuǎn)變,全面提升城市科學(xué)化、精細化、智能化管理水平。
1.強化宣傳互動,構(gòu)建共建共享格局。一是搭建“眾說城管”宣傳互動平臺。統(tǒng)籌“政府、社會、市民”三大主體,搭建“眾說城管”平臺,集思廣益,調(diào)動廣大群眾主動參與城市治理的積極性,讓廣大市民把愛護環(huán)境、遵守規(guī)章內(nèi)化為自覺行為;二是拓寬宣傳互動載體。發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)、媒體等各類載體的作用,多層次、全方位宣傳城市管理、環(huán)境治理和綜合行政執(zhí)法,著力構(gòu)建“共建共治共享”城市治理格局;三是發(fā)揮基層自治功能。充分發(fā)揮鎮(zhèn)(街道)主體作用和社區(qū)自治功能,帶動全民參與城市治理。
2.強化頂層設(shè)計,健全完善工作機制。
一是精準(zhǔn)融入中心城區(qū)“一體化”管理。重點做好城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及綜合行政執(zhí)法的頂層設(shè)計和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),精準(zhǔn)融入中心城區(qū)“一體化”管理。探索社區(qū)發(fā)展治理工作機制,積極推進對口聯(lián)系和指導(dǎo)社區(qū)工作;二是深化綜合行政執(zhí)法體制改革。深入推進綜合行政執(zhí)法體制改革,堅持“條塊結(jié)合”,健全完善聯(lián)動機制,推動執(zhí)法重心下移。深入開展執(zhí)法隊伍“強基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、樹形象”專項行動,抓好“一專多能型”執(zhí)法人員培養(yǎng),推進文明執(zhí)法;三是健全完善城市治理制度建設(shè)。健全完善清掃保潔、垃圾清運、公廁管理、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、市政設(shè)施等領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法,促進城鄉(xiāng)環(huán)境同標(biāo)同質(zhì),同步提升。
3.強化民生需求,著力提升城市品質(zhì)。
一是加快推進“背街小巷”環(huán)境綜合整治。充分發(fā)揮牽頭部門指導(dǎo)作用,壓實鎮(zhèn)(街道)主體責(zé)任,確保全面完成“背街小巷”環(huán)境綜合整治任務(wù)。深入挖掘地方文化和歷史文化,高質(zhì)量完成特色街區(qū)打造;二是持續(xù)開展城郊結(jié)合部環(huán)境治理攻堅行動。按照“逐片整治、重點突破、項目推進、全面提升”的工作思路,對城郊結(jié)合部開展“治臟治亂”專項行動;三是扎實開展“四改六治理”十大行動。堅持以項目為抓手,將基礎(chǔ)設(shè)施軟硬件改造提升工作納入項目實施,切實解決配套設(shè)施差的突出問題;四是深入推進“廁所革命”。加大公廁及周邊硬件設(shè)施提升力度,擴大公廁靚化工程覆蓋面,切實提升公廁顏值和城市形象;五是實施生活垃圾分類市場化。改革現(xiàn)有的垃圾管理體制,引進有資質(zhì)、有資金實力、有從業(yè)經(jīng)驗的企業(yè),負責(zé)生活垃圾分類市場化工作。積極鼓勵有處理資質(zhì)的企業(yè)參與生態(tài)靜脈園建設(shè),最大限度實現(xiàn)可回收垃圾的資源化利用。加大宣傳推廣力度,采取分步推進、分層實施的方式,在一定區(qū)域和一定群體中強制開展生活垃圾分類,通過示范引領(lǐng),逐步推廣,實現(xiàn)垃圾的源頭減量。
4.強化智能治理,推動智慧城市建設(shè)。
一是推進智慧路燈建設(shè)。學(xué)習(xí)先進地區(qū)智慧城市經(jīng)驗,以節(jié)能路燈建設(shè)為重點,啟動智慧路燈建設(shè)項目,建立路燈單燈級照明管理系統(tǒng),拓展環(huán)衛(wèi)、市容、市政、執(zhí)法等智慧城市管理應(yīng)用;二是推進智能城管建設(shè)。完成數(shù)據(jù)資源“云遷移”,實現(xiàn)數(shù)據(jù)資源共建共享。綜合運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù),對包括環(huán)保、公共安全、城市服務(wù)、工商業(yè)活動在內(nèi)的各種民生需求做出智能響應(yīng),實現(xiàn)城市智慧化管理和運行。
5.強化廉政監(jiān)督,強化干部隊伍建設(shè)。
一是落實黨建第一責(zé)任人和“一崗雙責(zé)”責(zé)任。狠抓政治理論學(xué)習(xí),全面提升全局黨員干部職工政策理論水平和工作能力;二是壓緊壓實黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”。全面加強懲防體系建設(shè)。深入推進“微腐敗”專項治理,全面梳理基層執(zhí)法隊伍權(quán)力職責(zé)及崗位風(fēng)險;三是加強干部隊伍建設(shè)。始終堅持科學(xué)選人用人,充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子在選人用人中的組織領(lǐng)導(dǎo)和把關(guān)作用,狠抓干部監(jiān)督管理和行政效能建設(shè),提高團隊執(zhí)行力和團隊意識。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,我部門預(yù)算包括:成都市雙流區(qū)城市管理局本級預(yù)算、及3個下屬事業(yè)單位預(yù)算。
納入成都市雙流區(qū)城市管理局2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1、成都市雙流區(qū)路燈管理所
2、成都市雙流區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所
3、成都市雙流區(qū)市政設(shè)施管理所
第二部分 成都市雙流區(qū)城市管理局
2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
2018年財政撥款收支總預(yù)算43,360.14萬元。收入包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入9,750.66萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款收入33,609.48萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出1,035.44萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出169.87萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40,483.33萬元、住房保障支出1,671.50萬元。
二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
成都市雙流區(qū)城市管理局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9,750.66萬元,比2017年預(yù)算數(shù)9,814.05萬元減少63.39萬元,下降0.65%,變動的主要原因是綜合執(zhí)法人員裝備費項目經(jīng)費減少。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)(類)支出1,035.44萬元,占10.62%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出169.87萬元,占1.74%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出6,873.84萬元,占70.50%;住房保障(類)支出1,671.50萬元,占17.14%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)預(yù)算數(shù)為739.60萬元,比2017年預(yù)算數(shù)882.24萬元減少142.64萬元,下降16.17%,變動的主要原因是人員變動。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)預(yù)算數(shù)為295.84萬元,比2017年預(yù)算數(shù)352.90萬元,減少57.06萬元,下降16.17%,變動的主要原因是人員變動。主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)預(yù)算數(shù)88.47萬元,比2017年預(yù)算數(shù)113.62萬元,減少25.15萬元,下降22.14%,變動的主要原因是失業(yè)保險、工傷保險、生育保險、殘保金不在此功能科目核算。主要用于行政人員基本醫(yī)療保險繳費。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)預(yù)算數(shù)為81.41萬元,比2017年預(yù)算數(shù)93.34萬元,減少11.93萬元,下降12.78%,變動的主要原因是失業(yè)保險、工傷保險、生育保險、殘保金不在此功能科目核算。主要用于事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險繳費及醫(yī)療費補助。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行(項)預(yù)算數(shù)為4,105.70萬元,比2017年預(yù)算數(shù)4,420.14萬元,減少314.44萬元,下降7.11%,變動的主要原因是工具車費用不在該功能科目中核算,在項目中核算。主要用于成都市雙流區(qū)城市管理局本級職工工資、獎金、津補貼、社會保障繳費、辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)預(yù)算數(shù)為113.94萬元,比2017年預(yù)算數(shù)196.51萬元,減少82.57萬元,下降42.02%,變動的主要原因是成都市雙流區(qū)城市管理局本級綜合執(zhí)法人員裝備費項目經(jīng)費減少。主要用于咨詢費、委托業(yè)務(wù)費、物業(yè)管理費、租賃費。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)機關(guān)服務(wù)(項)預(yù)算數(shù)為245.93萬元,比2017年預(yù)算數(shù)0.00萬元,增加245.93萬元,為新增科目。變動的主要原因是今年行政人員與事業(yè)人員分開核算。主要用于成都市雙流區(qū)城市管理局本級非獨立核算事業(yè)人員工資、津補貼和其他社會保障繳費。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項)預(yù)算數(shù)為665.08萬元,比2017年預(yù)算數(shù)523.19萬元,增加141.89萬元,增長27.12%,變動的主要原因是成都市雙流區(qū)城市管理局本級增加工具車運行經(jīng)費項目。主要用于公務(wù)用車運行維護費、郵電費、委托業(yè)務(wù)費、被裝購置費、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項)預(yù)算數(shù)為569.51萬元,比2017年預(yù)算數(shù)528.70萬元,增加40.81萬元,增長7.72%,變動的主要原因是失業(yè)保險、工傷保險、生育保險、殘保金在此功能科目核算。主要用于2個下屬事業(yè)單位(成都市雙流區(qū)路燈管理所、成都市雙流區(qū)市政設(shè)施管理所)職工工資、津補貼、其他工資福利支出、其他社會保障繳費、辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、咨詢費、其他商品和服務(wù)支出等。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)預(yù)算數(shù)為1,173.67萬元,比2017年預(yù)算數(shù)1,291.49萬元,減少117.82萬元,下降9.13%,變動的主要原因是下屬事業(yè)單位成都市雙流區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所部分臨聘人員下沉至環(huán)衛(wèi)清掃保潔公司。主要用于職工工資、津補貼、其他工資福利支出、其他社會保障繳費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修(護)費、物業(yè)管理費、培訓(xùn)費、咨詢費、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出等。
11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預(yù)算數(shù)為1,671.50萬元,比2017年預(yù)算數(shù)1,411.91萬元,增加259.59萬元,增長18.39%,變動的主要原因是職工住房公積金繳費基數(shù)增大導(dǎo)致繳費金額增加。主要用于繳納職工住房公積金。
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
成都市雙流區(qū)城市管理局2018年一般公共預(yù)算基本支出8,856.63萬元,其中:
人員經(jīng)費7,887.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出;
公用經(jīng)費914.30萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出;
對個人和家庭的補助54.89萬元,主要包括:、生活補助、獎勵金、醫(yī)療費補助。
四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
(一)因公出國(境)經(jīng)費
2017年、2018年預(yù)算未安排因公出國(境)經(jīng)費。
(二)公務(wù)接待費
2018年預(yù)算安排0.20萬元,與2017年預(yù)算持平。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
成都市雙流區(qū)城市管理局核定車編1輛,目前實際車輛保有量為1輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運行維護費3.80萬元,較2017年預(yù)算減少136.80萬元,下降97.30%,變動的主要原因是成都市雙流區(qū)城市管理局本級的工具車運行經(jīng)費不在三公經(jīng)費中核算,在項目中進行核算。
2018年未安排公務(wù)用車購置經(jīng)費。
2018年安排公務(wù)用車運行維護費3.80萬元。用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。
五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明 成都市雙流區(qū)城市管理局2018年政府性基金預(yù)算33,609.48萬元,比2017年預(yù)算數(shù)28,588.08萬元增加5,021.40萬元,增長17.56%,變動的主要原因是公廁改造費用、揚塵整治經(jīng)費、生活垃圾分類處理工作經(jīng)費等項目經(jīng)費增加。支出33,609.48萬元,主要用于新建公廁及環(huán)衛(wèi)工人作息房工程、揚塵整治經(jīng)費、生活垃圾分類處理工作經(jīng)費、生活垃圾集中收運處置、環(huán)衛(wèi)清掃保潔、環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛燃修、保險、年審等經(jīng)費、垃圾壓縮站日常運行經(jīng)費污水處理費、路燈維護費、路燈電費、城市橋梁社會化養(yǎng)護、城市道路社會化養(yǎng)護等項目支出。
六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,成都市雙流區(qū)城市管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算財政撥款收入、政府性基金預(yù)算財政撥款收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。成都市雙流區(qū)城市管理局2018年收支總預(yù)算43,360.14萬元,比2017年預(yù)算數(shù)38,402.13萬元增加4,958.01萬元,增長12.91%,變動的主要原因是公廁改造費用、揚塵整治經(jīng)費、生活垃圾分類處理工作經(jīng)費等項目經(jīng)費增加。
七、2018年收入預(yù)算情況說明
成都市雙流區(qū)城市管理局2018年收入預(yù)算43,360.14萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入9,750.66萬元,占22.49%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入33,609.48萬元,占77.51%。
八、2018年支出預(yù)算情況說明
2018年部門預(yù)算本年支出總計43,360.14萬元,其中:基本支出預(yù)算8,856.63萬元,占20.43%;部門項目支出預(yù)算34,503.51萬元,占79.57%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
成都市雙流區(qū)城市管理局2018年履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費,合計914.30萬元。
(二)政府采購情況
2018年成都市雙流區(qū)城市管理局政府采購預(yù)算總額6,917.05萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算939.38萬元、政府采購工程預(yù)算380.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5,597.67萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
2017年,成都市雙流區(qū)城市管理局共有車輛173輛,其中,一般公務(wù)用車1輛、其他用車172輛。未有單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年成都市雙流區(qū)城市管理局實行績效目標(biāo)管理的項目56個,涉及一般公共預(yù)算894.03萬元,政府性基金預(yù)算33,609.48萬元。
第三部分 名詞解釋
成都市雙流區(qū)城市管理局2018年部門預(yù)算名詞解釋 財政撥款收入:指行政事業(yè)單位從地方財政部門取得的財政預(yù)算資金。
一般公共預(yù)算撥款收入:指地方財政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
基金預(yù)算撥款收入:指地方財政當(dāng)年撥付的基金預(yù)算資金。社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)機關(guān)服務(wù)(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,凡單獨設(shè)置了項級科目的,在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的,在“其他”項級科目中反映。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項):指反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項):指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項):指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)城市建設(shè)支出(項):指反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項):指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)城市環(huán)境衛(wèi)生(項):指反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排用于道路清掃、垃圾清運與處理、污水處理、園林綠化等方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他污水處理費安排的支出(項):指反映用污水處理費安排的其他支出。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
人員支出:指行政(事業(yè))單位用于職工個人方面的費用開支。對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
“三公"經(jīng)費:納入地方財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指地方財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費(包含所有單位的公用經(jīng)費及行政(參公)單位的運轉(zhuǎn)類項目經(jīng)費),包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
財政支出績效評價:指財政部門和預(yù)算單位根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),運用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法,對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正評價的活動,是預(yù)算績效管理的重要內(nèi)容,在整個預(yù)算績效管理中處于核心地位。
政府采購:指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
2018年部門預(yù)算表
第四部分(請見附件表格)
第五篇:合作社聯(lián)合社章程
專業(yè)合作社聯(lián)合社章程
第一章總則
第一條 為保護成員的合法權(quán)益,增加成員收入,促進本社發(fā)展,依照《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》和有關(guān)法律、法規(guī)、政策,制定本章程。
第二條 本社由人發(fā)起,于年月日召開設(shè)立大會。
本社名稱:合作社,成員出資總額萬元。
本社法定代表人:
本社住所:郵政編碼:。
第三條 本社以服務(wù)成員、謀求全體成員的共同利益為宗旨。成員入社自愿,退社自由,地位平等,民主管理,實行自主經(jīng)營,自負盈虧,利益共享,風(fēng)險共擔(dān)。
第四條 本社以成員為主要服務(wù)對象,主要業(yè)務(wù)范圍如下:
(一)組織采購、供應(yīng)成員所需的生產(chǎn)資料;
(二)組織收購、銷售成員生產(chǎn)的產(chǎn)品;
(三)開展成員所需的運輸、儲藏、加工、包裝等服務(wù);
(四)引進新技術(shù)、新品種,開展技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù);……等。
參加大會的全體成員簽字畫押,一式份,存檔份,產(chǎn)業(yè)化辦公室備案份,工商登記份。